您好 把期末改成正數(shù)放在借方
科目余額表,這樣的紅字可以嗎?怎樣才能把紅字和負(fù)數(shù)改變到借方余額。
關(guān)于利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目,下列說(shuō)法中不正確的是A期末余額一定在借方B期末余額在借方表示未彌補(bǔ)虧損的數(shù)額C期末余額可能在借方,也可能在貸方D期末余額在貸方表示未分配利潤(rùn)的數(shù)額。
科目余額表上的未分配利潤(rùn)還是2022年的期末余額嗎?現(xiàn)在不能分配本年利潤(rùn)嗎
科目余額表本年利潤(rùn)的期末貸方余額是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的余額嗎,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)是科目余額表本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配期末貸方余額嗎
老師,年底本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配。 其中本年利潤(rùn)的取數(shù)是科目余額表期末余額嗎?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
利息費(fèi)用里邊有兩邊都是負(fù)數(shù)的,怎么處理
只調(diào)整期末數(shù) 不調(diào)整本期借方貸方發(fā)生數(shù)啊
本年利潤(rùn)那些,也只調(diào)整期末數(shù)是嗎?第一次做賬,不好意思。
是的 只需要調(diào)整期末數(shù)