你好 先付款 借 原材料-暫估 貸銀行存款 領(lǐng)用材料 借 工程施工 貸原材料 收到發(fā)票 借 原材料 -暫估負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后借 原材料 貸 應(yīng)付賬款
老師,工程公司購(gòu)買材料先付款后材料入庫(kù),材料直接用于工程項(xiàng)目,月底拿來(lái)發(fā)票,先付款購(gòu)買材料、領(lǐng)用材料、收到發(fā)票,這三個(gè)業(yè)務(wù)分別怎么做分錄
老師咨詢一下你!我是工程建設(shè)公司購(gòu)買材料直接用于施工、當(dāng)月付款、次月收到發(fā)票,如何做賬!付款時(shí)我是記借:工程施工-材料費(fèi)。 貸:銀行存款!拿回發(fā)票如何做賬呢?
公司購(gòu)入材料。先付款 后到貨 材料已經(jīng)領(lǐng)用 但發(fā)票一直沒(méi)到 整個(gè)過(guò)程該怎么記賬呢
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開(kāi)發(fā)票時(shí) 借 應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——某項(xiàng)目(含稅價(jià)格) 購(gòu)買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開(kāi)具的人工發(fā)票時(shí)借 工程施工- 合同成本-某項(xiàng)目 - 人工費(fèi) 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-材料費(fèi) 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購(gòu)買的材料 內(nèi)賬是記含稅價(jià)還是上面那個(gè)分錄
有個(gè)項(xiàng)目借用我公司簽的合同,那他把平時(shí)項(xiàng)目上的購(gòu)材料發(fā)票給我公司先做賬,材料款是他們自己墊付,我做的分錄是:借原材料,貸:其他應(yīng)付款對(duì)嗎?以后工程款打到我公司后,我們公司把他們墊付材料款轉(zhuǎn)還他們,這樣做分錄對(duì)嗎?我覺(jué)得不是我公司的,材料不應(yīng)該計(jì)入我公司原材料
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則錢退不回來(lái)啦,
老師就是24的做的費(fèi)用沒(méi)收到發(fā)票25年2月開(kāi)的這個(gè)匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號(hào)申報(bào)匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,補(bǔ)繳了增值稅和滯納金,變更完申報(bào)后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時(shí)做賬就是借費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計(jì)4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開(kāi)了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開(kāi)的房租費(fèi)發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報(bào)稅那個(gè)能補(bǔ)虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤(rùn)小于外賬利潤(rùn)啊,因?yàn)橥赓~固定資產(chǎn)是按折舊算費(fèi)用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無(wú)法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報(bào)過(guò)個(gè)稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤(rùn)有20萬(wàn),內(nèi)賬利潤(rùn)只有10萬(wàn),我的意思是按外賬分這20萬(wàn),實(shí)際根本沒(méi)這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時(shí)候都沒(méi)錢分,怎么辦
我的報(bào)關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價(jià)格,申報(bào)退稅時(shí)出現(xiàn)疑點(diǎn),申報(bào)的美元離岸價(jià)超過(guò)報(bào)關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時(shí)還不夠分,是不是計(jì)提的時(shí)候就把分紅個(gè)稅申報(bào)了,還是實(shí)際付款的時(shí)候再申報(bào)個(gè)稅啊
老師,還有一個(gè)問(wèn)題,我們是工程公司,按揭買了一臺(tái)挖機(jī),4、5、6月都給供應(yīng)商打了按揭款,發(fā)票7月才開(kāi)回來(lái),這個(gè)前期要怎么做分錄,收到發(fā)票怎么做分錄
你好? 直接借 固定資產(chǎn)? 貸 銀行存款? 其他應(yīng)付款? 每月打款 借 其他應(yīng)付款? 貸? 銀行存款 7月發(fā)票開(kāi)? 沖掉第一個(gè)分錄,再按發(fā)票來(lái)做。
回沖的分錄怎么做老師?開(kāi)的是專票,分錄怎么做
你好? 回沖是做原來(lái)分錄的負(fù)數(shù)分錄,開(kāi)的專票 借 固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費(fèi)? 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款
老師,4、5、6付的都是按揭款,7月份來(lái)的發(fā)票也是打了按揭款的發(fā)票,不是機(jī)器總價(jià)款的發(fā)票,分錄也是這樣的嗎
你好? 是的 是這樣的。
折舊是收到發(fā)票開(kāi)始折舊還是打了按揭款就可以折舊了,具體怎么折舊,分錄怎么做
你好 開(kāi)始就可以了折舊了。 借 工程施工 貸 累計(jì)折舊
老師購(gòu)入的分錄:借固定資產(chǎn)是機(jī)器的購(gòu)入價(jià)嗎,后來(lái)收到發(fā)票把第一筆分錄沖銷 借:固定資產(chǎn)紅字、貸:銀行存款紅字 長(zhǎng)期應(yīng)付款紅字。然后借:固定資產(chǎn)按揭發(fā)票的金額,應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款、長(zhǎng)期應(yīng)付款。是這樣的嗎
稅務(wù)上要先收到發(fā)票才能確認(rèn)固定資產(chǎn),這個(gè)要怎么辦
你好? 是收到發(fā)票的固定資產(chǎn)的折舊可以稅前扣除,而不是收到發(fā)票才能確認(rèn)固定資產(chǎn)的。
折舊不是機(jī)器開(kāi)始使用就可以折舊了嗎,還是開(kāi)回來(lái)發(fā)票才折舊
你好? 開(kāi)始使用就可以計(jì)提折舊了。