自產(chǎn)自銷是免稅,需要看你加工之后還是不是農(nóng)產(chǎn)品了,還是才是免,你要是原材料就是采購,那這個一般是不免的,開專票不能享受免稅
農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),開出去的是免稅的普票,不能開具專票,對方企業(yè)可以按11%計算抵扣稅費對嗎?
我想咨詢一個問題,農(nóng)產(chǎn)品如屠宰雞鴨(初加工,去毛內(nèi)臟)是不是免增值稅和企業(yè)所得稅?如果進行分割還享受免稅嗎?如果進行深加工能不能享受免稅政府,如進行農(nóng)產(chǎn)品的深加工,如做烤鴨燒雞等,謝謝!
農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),是免稅的嗎?如果開專票也是免稅嗎
對企業(yè)經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品,可開普票,免稅。能開專票嗎?如果我是一般納稅人,向經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品的企業(yè)購買農(nóng)產(chǎn)品,怎樣開專票?
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售是否免征增值稅? 那如果銷售從農(nóng)戶或其他農(nóng)業(yè)企業(yè)采購的農(nóng)作物(不再加工),是否也免增值稅,還是只有免蔬菜可免稅銷售,其他農(nóng)作物不免增值稅
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
我們就是購買芋頭,地瓜加工成芋條,地瓜粉
那這個是不免稅這個不是自產(chǎn)的話
初加工不都是免稅的
專票是必須要交稅嗎
親,那是自產(chǎn)自銷了,你不是自產(chǎn) ,專票必須交稅, 你這個用是銷項稅額-進項稅額