您好 根據(jù)您當(dāng)期的利潤金額 直接系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù) 季報(bào)的時候不區(qū)分是什么時候的虧損額
申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個利潤總額
老師,企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)虧損的數(shù)是怎么算出來的?比如 2019年有虧損, 2018也有虧損,不知道季度填報(bào)表的時候,數(shù)是怎么算的?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損,年度匯算清繳的時候,也可以彌補(bǔ)以前年度虧損,這個是怎么來的?預(yù)繳得時候,數(shù)都是自動帶出來的?不知道數(shù)據(jù)怎么算的?
老師好,我們?nèi)ツ暧刑潛p,再今年填報(bào)企業(yè)所得稅是報(bào)表已經(jīng)彌補(bǔ)過去年的虧損,在第二季度填報(bào)所得稅是又自動出來了去年虧損的數(shù)據(jù),第二季度說的稅還能彌補(bǔ)虧損嗎?這算是重復(fù)彌補(bǔ)嗎
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損,報(bào)表是不是直接就帶出來了數(shù),公司一個老師是這么說的:你那個虧損彌補(bǔ)以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時候,必須把稅先給他交了,你那個是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時候才能出現(xiàn)的,你平常填的時候都是那個所得稅匯算,就是說季度內(nèi)光有那個所得稅匯算那一張表,哪兒?那個彌補(bǔ)虧損的那張表啊,彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時候才顯示了。他說的不對吧
老師 我想問一下會務(wù)費(fèi)扣除是怎么操作的,會務(wù)費(fèi)稅前扣除,他的賬務(wù)處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉(zhuǎn)的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款-某某汽車銷售公司 現(xiàn)在剩余部分的本金,法人現(xiàn)在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術(shù)服務(wù),可以開現(xiàn)代服務(wù)嗎
老師,我們給客戶的產(chǎn)品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預(yù)制菜,然后是生制品,那銷項(xiàng)稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因?yàn)閷嬍倚l(wèi)生條件差,侵害了公司寢室衛(wèi)生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業(yè)外收入,罰沒利得合適嗎
小規(guī)模納稅人 更正申報(bào) 第一季度 開的百分之3專票 主表應(yīng)該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優(yōu)惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業(yè)原材料供應(yīng)商,因?yàn)樯唐焚|(zhì)量問題,我們對供應(yīng)商的罰款計(jì)入營業(yè)外收入,還確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務(wù)服務(wù)。 現(xiàn)在簽署了一項(xiàng)市場推廣服務(wù)費(fèi)的合同,他們說只能開3%稅率的服務(wù)費(fèi) 請問,就算是小規(guī)模納稅人,能取稅務(wù)局代開6%的服務(wù)費(fèi)嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分?jǐn)偙壤撛趺炊ㄖ坪侠硪恍┠?/p>
老師,是年報(bào)的時候,區(qū)分是嗎?
是的?年報(bào)的時候,區(qū)分
老師,我這個月報(bào)所得稅的時候,是不是先打開報(bào)表,如果利潤總額不能彌補(bǔ)虧損,那么就不交所得稅?
要不看利潤總額本年累計(jì)數(shù),不能判斷是不是交所得稅啊?
請問季度盈利嗎 前面有虧損需要彌補(bǔ)嗎
是的,季度盈利,剛接來的賬,不知道有沒有虧損?
老師,怎么知道以前有沒有虧損?
看前面月份的申報(bào)表跟匯算清繳申報(bào)表
謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快