我填成了十萬的,現在還要不要改過來。 需要
老師,我第二季度申報企業所得稅的時候,填錯了資產總額,應該是百萬的,我填成了十萬的,現在還要不要改過來。
老師,報第二季度企業所得稅的時候,填資產總額的時候發現第一季度填錯了怎么辦
老師,第二季度企業所得稅申報時,從業人數和資產總額填錯了,申報第三季度的時候,第二季度位置可以填寫正確的嗎?不是填以前申報那個
老師,請問下,上季度申報企業所得稅的時候把資產總額填錯了,應該按萬元單位填報的,實際單位按元填報的,這個月申報可以直接修改過來嗎
老師你好,我是小微企業,我申報2023年最后一個季度企業所得稅的時候把資產總額填錯了,這樣的話我第一個季度的企業所得稅資產期初數字也是錯的,現在也就是跟我賬上的不一樣,老師,這種情況我現在應該怎么辦,改還是不改呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
好的 謝謝老師
滿意請打五星好評
但出現這個
老師,我剛發的圖片您那邊能看到嗎
我這里看不到你發的圖片