就是要繳納的企業所得稅金額
請問:企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類),表中第4行“特定業務計算的應納稅所得額“,具體指的什么業務?
企業應納所得稅的稅額,具體指什么?
個體工商戶計算個稅時,應納稅所得額指什么?
高新老師問的上一年度應納稅所得額,應納稅所得額這個具體指的是什么?
2023年的企業所得稅稅率是多少,應納稅所得額指的是什么
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
嗯,現在是客戶在我們這加工4000塊,然后在其他地方零星的加工有個2000塊,要多開這個2000塊,我要加收他的,說應該加收多少?
就2000為準,給個公式
你這個除了所得稅,還要考慮增值稅啊
我問的就是這個意思,我應該收他多少稅款,例如現在開2000的收入發票,應該收多少,請給個公式
現在的行情,開專票一般都是10個點
不是專票,普票一般幾個呢
你是一般納稅人嗎
小規模納稅人
小規模納稅人一般是3個點
3個點只是增值稅吧,所得稅呢?
一般都是一共只收3個點d