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你好,老師。請(qǐng)教一下,法人往基本戶(hù)里轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么做分錄。這筆分錄怎么寫(xiě)。謝謝

你好,老師。請(qǐng)教一下,法人往基本戶(hù)里轉(zhuǎn)款應(yīng)該怎么做分錄。這筆分錄怎么寫(xiě)。謝謝
2020-10-16 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-16 10:11

同學(xué)你好,如果將來(lái)是要還給法人的 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款

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快賬用戶(hù)5040 追問(wèn) 2020-10-16 10:16

老師,這算是跟法人借款嗎?咱們實(shí)操課件上講的借款,一般都是借,庫(kù)存現(xiàn)金的是咋回事兒

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:20

同學(xué)你好,是的,如果轉(zhuǎn)款時(shí)沒(méi)有注明是投資款,一般就是借款;您說(shuō)的現(xiàn)金是?

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快賬用戶(hù)5040 追問(wèn) 2020-10-16 10:30

如果,法人給的是現(xiàn)金,就是現(xiàn)金借款,借,庫(kù)存現(xiàn)金,如果法人是用銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián),也是借款,走的是銀行存款,對(duì)吧。老師,要是法人的其他應(yīng)付款一直欠著不平,可以一直掛在賬上嗎?老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:39

同學(xué)你好, 法人給的是現(xiàn)金,就是現(xiàn)金借款,借,庫(kù)存現(xiàn)金,如果法人是用銀行轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián),也是借款,走的是銀行存款,對(duì)吧。——是的; 老師,要是法人的其他應(yīng)付款一直欠著不平,可以一直掛在賬上嗎?老師——一般是不超過(guò)一年的;

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快賬用戶(hù)5040 追問(wèn) 2020-10-16 13:50

謝謝,老師,非常感謝您的解答,對(duì)我太有幫助了

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齊紅老師 解答 2020-10-16 13:52

同學(xué)你好,不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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快賬用戶(hù)5040 追問(wèn) 2020-10-16 13:53

老師,還得請(qǐng)教您。我是小規(guī)模,稅盤(pán)的這張抵扣聯(lián)我應(yīng)該怎么處理,把它放在哪里。

老師,還得請(qǐng)教您。我是小規(guī)模,稅盤(pán)的這張抵扣聯(lián)我應(yīng)該怎么處理,把它放在哪里。
老師,還得請(qǐng)教您。我是小規(guī)模,稅盤(pán)的這張抵扣聯(lián)我應(yīng)該怎么處理,把它放在哪里。
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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:08

同學(xué)你好 支付款項(xiàng) 借,管理費(fèi)用一辦公費(fèi) 貸,銀行存款 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,管理費(fèi)用;

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快賬用戶(hù)5040 追問(wèn) 2020-10-16 14:16

老師,這個(gè)是小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi),就一直抵不了,那就一直先不用做賬嗎。這張發(fā)票就先一直放在一邊等著抵稅嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-16 14:22

同學(xué)你好,這個(gè)是小規(guī)模企業(yè),沒(méi)有產(chǎn)生稅費(fèi),就一直抵不了,那就一直先不用做賬嗎。這張發(fā)票就先一直放在一邊等著抵稅嗎)——是的;

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快賬用戶(hù)5040 追問(wèn) 2020-10-16 17:08

老師,這個(gè)是稅控盤(pán)和技術(shù)維護(hù)費(fèi),是可以全額抵扣的,但是我們是小規(guī)模企業(yè),我是想問(wèn),這聯(lián)抵扣聯(lián)我應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-10-16 17:19

同學(xué)你好,這個(gè)抵扣聯(lián)與發(fā)票聯(lián)一起裝入憑證就可以;

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