您好,發(fā)票跨月是可以紅字沖回
我司一般納稅人,8月份開的專票發(fā)票明細(xì)有誤,購(gòu)買方9月退回,要求重開,購(gòu)買方?jīng)]有抵扣認(rèn)證,這邊9月已開紅字發(fā)票一張,和正確的發(fā)票一張,紅字發(fā)票需要給購(gòu)買方?
老師,9月份給客戶開了一張普票,10月份紅沖了,和客戶要回了之前的那一張發(fā)票,我想問客戶退回的這張發(fā)票要貼在憑證里嗎?紅沖的兩聯(lián)發(fā)票都要貼進(jìn)憑證里嗎?
請(qǐng)問老師,人力資源公司9月份開具了一張差額發(fā)票,10月份這張發(fā)票要求退回,不需要重開,這張退回的差額發(fā)票能不能紅沖?謝謝!
老師早上好,請(qǐng)問我6月開的一張發(fā)票7月份退回。我開了紅字發(fā)票又重新開1張,實(shí)際銷售金額和匯總銷售金額正好就差上個(gè)月退回的金額,
6月份開出了一張專票,給客戶郵寄過(guò)去了。7月初客戶給退回來(lái),原因是發(fā)票商品名稱不對(duì),要求重開,公司又給開了一張同金額專票出去,退回來(lái)的專票8月份還可以作廢紅沖嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過(guò),怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
那紅沖后需要到稅務(wù)局備案嗎?
您好,是不需要的。您取得已經(jīng)開具的發(fā)票就行。
好的 非常感謝!
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持