未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤和利潤表的凈利潤有何勾稽關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系 是用資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤-年初未分配利潤=利潤表 本年凈利潤還是本月數(shù)凈利潤
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤分配后,是不是和利潤表的凈利潤沒有勾稽關(guān)系了?
老師,利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤有什么勾稽關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤和利潤表的凈利潤勾稽關(guān)系?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
我好像是填的是本期利潤總額減所得稅加上月的未分配利潤(虧損),這樣做的資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但和利潤表凈利潤有所出入
上月未分配利潤余額dem
老師說的未分配利潤期初就是上年12月的余額嗎?
對的 就是看利潤表年初數(shù)