專用發(fā)票的稅額必須繳稅處理,你們繳的稅,就是你們客戶抵扣的增值稅
老師,請(qǐng)問普票和專票一季度總共超過30萬,但是其中普票部分不超過30萬,那么這部分普票還需要交三個(gè)點(diǎn)的增值稅嗎?
老師 你好 我公司是小規(guī)模 是季度報(bào)稅 有申領(lǐng)普票和專票 本季度有開一部分專票和一部分普票 但總計(jì)都沒有超過30萬 請(qǐng)問專票部分不管有沒有超過30萬 專票的稅額是必須繳稅嗎
老師:我司小規(guī)模納稅人,自開普票未超過30萬,但加上自開的專票就超了了30萬,我想問是普票和專票加在一起超過30萬交稅,還是只交專票部分,普票未超過30萬的不用交
小規(guī)模納稅人,普票季度不超過30萬不交增值稅稅。那假如普票不超過30萬,但專票和普票加一起夠30萬了,專票肯定交稅,那普票的部分呢?也一起交,還是只交專票部分?
小規(guī)模納稅人,一季度專票不含稅開具10萬,一個(gè)點(diǎn),但是普票部分因?yàn)榧t沖了,普票部分價(jià)稅都是負(fù)數(shù),這個(gè)怎么報(bào)稅啊,專普票加在一起是沒有超過30萬的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開銷售票,但我賣出去,錢入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤(rùn)虛增,沒有成本票,如何解決
老師,請(qǐng)看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開票稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬元 申報(bào)增值稅是1萬*0.06還是1萬/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來嗎?可以掛主營(yíng)之外的往來嗎?
那請(qǐng)問老師 交了專票的增值稅 附加稅也一樣的算專票附加額吧
交了專票的增值稅,附加稅也是一樣的計(jì)算增值稅的附加稅
好的謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利