這個公司交,借營業外支出 貸應交個人所得稅 交的時候做借應交個人所得稅 貸銀行 ,
老師好,請教一下,這個月工資發放完,個調稅也代扣代繳了,事后老板說個調稅由公司承擔,那么退回個調稅的錢款怎樣做分錄呢?謝謝
老師,請教您下,計提工資時計入費用類科目的金額是包含個人部分代扣的社保公積金和個稅的,以后發放時這部分代扣的錢是會收回來的,不需要企業承擔,那為什么還要把這筆個人部分的金額也計入公司的費用當中去呢?
某公司為李先生每月發工資6000元。按勞動合同約定,李先生自己承擔個人所得稅。扣繳個人所得稅后,余款發放現金。計算代扣代繳個人所得稅并編制發放工資的會計分錄。 請老師告訴我這題怎么列式計算,個人所得稅的稅率和速算扣除數。以及會計分錄寫法,謝謝老師。請能完整回答我的老師回復我。
老師,公司6月份工資個稅申報和實際發放不符怎么調啊?情況是這樣:6月份工資在7月初先申報了個稅(1萬),后來工資表又做了調整(個稅9000),最后按調整后的工資表發了工資,但申報的已經扣款沒有做調整,現在應該怎么辦?是更正申報退稅?還是在7月工資表調增減一下啊?
老師好,發現以前年度計提工資分錄是借:銷售費用 管理費用 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 貸 應付職工薪酬。1、請問個稅是不是不存在計提,發放工資的時候直接扣除個人應該繳納的個稅部分?2、按照上筆計提分錄在發放工資的時候又貸了 其他應付款-代扣代繳個人所得稅 這樣就導致其他應付款-代扣代繳個人所得稅沖平了。可是下月繳納個稅的時候又借 其他應付款-個人所得稅代扣代繳。以至于這個科目產生了借方余額,該怎么把這個余額處理掉呢?謝謝
我們租的辦公室交押金,對方開了收據給我們,要求我們退租的時候把押金收據要還給他們。可是押金收據我們作為原始憑證做賬了,怎么能從憑證里面撕下來給他們呢,有規定這個收據原件在退押金的時候要還給對方嗎
公司是農牧業免稅的業務,現在稅務局認為是不屬于免征增值稅的,以前開具的發票都要補繳增值稅嗎?老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
你好老師,工程施工中的業務招待費,在匯算清繳是怎么填寫
老師,我這個分錄做的對嗎?
老師,24年漏計提折舊,25年能不能補24年的折舊費用,
買一臺二手筆記本電腦價格在3000元,需要記到固定資產嗎?還用每月攤銷嗎?
老師,申請發票額度不通過,說沒報印花稅和個稅,個稅是代賬公司搞的,4月18日過了時間啊,然后這個合同我是4月23日上傳的,這個月也申報不了啊,這該怎么辦啊
老師您好 確認主營業務收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項?
老師 這道題是選AD麼?
公司在申請高新,還沒通過,報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎
這個是補發給員工吧,借應付職工薪酬 工資,貸應交個人所得稅之前做這個吧,那這個補發給員工,貸應交個人所得稅 負數,貸銀行 ,
這個錢款已經交完了,能否直接做分錄借:營業外支出 貸:現金
可以,工資表上面還沒有扣?可以這樣直接做
老師,工資表已經代扣代繳了
借應付職工薪酬 工資,貸應交個人所得稅貸銀行,之前做這個嗎,現在補發了貸應交個人所得稅 負數,貸銀行,
應交稅金-個人所得稅的余額現在是零,所以退回的話能否直接做 借:營業外支出 貸:現金
可以,可以, 可以可以
好的 謝謝老師
好,我先回復別的學員了