同學(xué)你好 這個(gè)的話你是做哪一個(gè)公司的賬
請(qǐng)問老師,現(xiàn)有A公司和B公司,個(gè)人有甲和乙,1月甲借給A公司100萬,乙借給A公司60萬,A公司的一筆貸款160萬元是通過廣告推廣的形式直接打到B公司公戶上的,但是實(shí)際是沒有廣告推廣這個(gè)業(yè)務(wù),B公司收到160萬的貸款后,再返還到A公司,這樣賬務(wù)上就都平了,但是在1月的時(shí)候A公司的基本戶凍結(jié)了,其他賬戶又轉(zhuǎn)不出大額到甲和乙的個(gè)人賬戶上,所以160萬元還是由B公司轉(zhuǎn)到甲和乙 的個(gè)人賬戶上,請(qǐng)問這個(gè)B公司和A公司與甲、乙這個(gè)160萬的賬要怎么樣平?
1.公司C注冊(cè)資金:2000萬,其中甲占股80%即1600萬,乙占股20%即400萬。(都是自然人股東) 2.2020年甲將80%的股份以1600萬轉(zhuǎn)讓給甲所持股100%的公司A。此時(shí)甲投資款為1100萬,還有500萬未實(shí)繳。(協(xié)議約定以轉(zhuǎn)賬方式720日內(nèi)轉(zhuǎn)到甲個(gè)人賬戶)。 做了工商變更,未做稅務(wù)變更。 3.2021.5月公司C增資,總注冊(cè)資金變?yōu)?00008000元,其中公司A占股80%即80006400元,乙占股20%即20001600元。 4.2021年7月公司A將80%的股份轉(zhuǎn)讓給公司B,公司B在公司A和公司C都持有股份)。 這股權(quán)轉(zhuǎn)讓都涉及到哪些需要處理呢,這是否是溢價(jià)轉(zhuǎn)股,需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師,A公司注冊(cè)資本3000萬,甲公司股權(quán)比例是30%,甲已經(jīng)投資600萬元,A公司賬上還有甲公司對(duì)A公司的借款500萬元,即其他應(yīng)付款-甲公司500萬,現(xiàn)在賬上要將甲公司的這500萬元轉(zhuǎn)為甲公司對(duì)A 公司的投資款,A公司在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)有幾個(gè)問題需要請(qǐng)教一下: 1.是直接進(jìn)行賬務(wù)處理還是先要到工商或者稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎? 2.在調(diào)賬之前需要提供什么資料給財(cái)務(wù)嗎? 3.賬上是借其他應(yīng)付款500,貸實(shí)收資本300,貸資本公積200,分錄和金額這樣處理對(duì)嗎?
乙公司提現(xiàn)10萬元借給甲公司個(gè)人,乙公司掛其他應(yīng)收款個(gè)人往來,甲公司未上賬,之后甲公司還款,要求乙公司開具9%的工程專票10萬元,通過對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬還給乙公司,但是乙公司開票自己承擔(dān)了9個(gè)點(diǎn)稅款。現(xiàn)在有一個(gè)問題是當(dāng)時(shí)甲乙對(duì)開票稅款沒有達(dá)成一致意見。沒有說以后是給還是不給。 乙公司現(xiàn)金借款時(shí) 內(nèi)賬 借記:其他應(yīng)收款 10萬 貸記:現(xiàn)金 10萬 乙公司開票收到款項(xiàng) 外賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:營(yíng)業(yè)收入 9 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)1萬 內(nèi)賬 借記:銀行存款 10萬 貸記:其他應(yīng)收款9萬 貸記:管理費(fèi)用~其他1萬 這樣記賬對(duì)不對(duì),該如何正確記賬
一個(gè)地址注冊(cè)2家公司,同屬于一個(gè)老板,把錢從其中一個(gè)公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請(qǐng)問這兩家公司分別怎么寫會(huì)計(jì)分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對(duì)一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實(shí)際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
A公司和B公司的賬
A公司 借銀行 貸其他應(yīng)付款-甲100 借銀行 貸其他應(yīng)付款-乙100 借其他應(yīng)收款-B160萬 貸短期借款 借其他應(yīng)付款-甲100萬 借其他應(yīng)付款-乙60萬 貸其他應(yīng)收款-B160
這樣做就是還欠乙公司四十萬
B公司的分錄是 借銀行 貸其他應(yīng)付款-A160 借其他應(yīng)收款-甲100 借其他應(yīng)收款-乙60 貸銀行存款160 借其他應(yīng)付款-A160 貸其他應(yīng)收款-甲100 貸其他應(yīng)收款-乙60
B公司的最后其他應(yīng)收沖應(yīng)付會(huì)不會(huì)違規(guī)?這樣做的依據(jù)是什么?
不會(huì),這個(gè)就是代收代付的意思
這張憑證后面要附什么附件嗎?A公司和B公司不是集團(tuán)總公司和子公司的關(guān)系
同學(xué)你好 可以附銀行的回單
如果審計(jì)的話,這個(gè)怎么官方解釋?
這個(gè)就是代收代付的