你好 借進項稅 貸待抵扣進項 這樣寫即可。
老師,進項發(fā)票沒認(rèn)證我都做到待抵扣進項里面了,現(xiàn)在要認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進項,怎么寫分錄
老師 進項發(fā)票沒有認(rèn)證 入賬時做在待抵扣進項 還收做在待認(rèn)證進項里
老師我上個月沒有抵扣的進項稅做賬時放在待認(rèn)證進項稅里,月底要不要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項稅里去
老師您好,我1月份收到的進項發(fā)票,沒有認(rèn)證抵扣。收到發(fā)票做進待認(rèn)證抵扣進項里,1月份的進項還要轉(zhuǎn)出嗎?到2月份認(rèn)證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認(rèn)證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
之前收到發(fā)票做了分錄沒有價稅分離,選擇抵扣了進項稅,這個分錄怎么做啊,現(xiàn)在沒辦法從待認(rèn)證進項轉(zhuǎn)到進項
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師,可以具體一些嗎?是應(yīng)交增值稅-進項增值稅,還是應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
老師,可以具體一些嗎?是應(yīng)交增值稅-進項增值稅,還是應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
你先把你之前待抵扣進項稅是怎么寫的發(fā)來看看
這樣的,老師
你好 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅貸 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
那老師進項稅額轉(zhuǎn)出是什么意思,什么時候能用到這個明細(xì)
你好 你認(rèn)證了進項稅發(fā)票 不允許你抵扣的。 就要用進項稅轉(zhuǎn)出科目了