你好,如果有以前年度損益調(diào)整或匯算清繳補(bǔ)交所得稅的或退還稅款的都會(huì)造成不一致。所以不一致是正常的
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系不對(duì)是怎么回事?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn),和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),勾稽關(guān)系不成立 這個(gè)怎么查賬,怎么修改啊
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是? 怎么看利潤(rùn)表利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)關(guān)系
資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽關(guān)系?
資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)+利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利。這個(gè)勾稽關(guān)系不相等是什么原因,怎么查找
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
但是這個(gè)很奇怪啊
兩個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)不上,那我的虧損到底是96還是97呢
你好,你是說沒有我說的這個(gè)情況?
不是有公式嗎,公司是20年核稅,才開始做賬的,那么當(dāng)年期末未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表本年累計(jì) 我現(xiàn)在出現(xiàn)以前年度損益調(diào)整,是因?yàn)楣?9年成立,有費(fèi)用支出,沒有做到20年,所以做了這個(gè)分錄
19年注冊(cè)的公司,沒有核稅所以不用申報(bào),也沒有做賬,所以19年支出就錄到以前年度損益調(diào)整
你好,??以前年度損益調(diào)整就不對(duì)應(yīng)的,需要加上這筆調(diào)整才對(duì)上的
加上哪一筆調(diào)整?
不對(duì)應(yīng)指的是什么
你好。有涉及調(diào)整的,資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤(rùn)分配和利潤(rùn)表上的本年利潤(rùn)是不對(duì)應(yīng)的。資產(chǎn)負(fù)債表的期末利潤(rùn)分配=期初數(shù)+或-以前年度損益調(diào)整或涉及以前年度的利潤(rùn)分配的調(diào)整金額。
這樣的話,這兩個(gè)數(shù)據(jù)的差異就會(huì)一直存在了?
你好。今年都存在。明年就沒有,但明年會(huì)有新的差異出現(xiàn)。所以實(shí)際上是正常的
那我還是把它入到今年的費(fèi)用吧,調(diào)整到一致,這個(gè)怎么修改呢,謝謝老師
你好,你知道這個(gè)情況就好啦,今年做費(fèi)用調(diào)平了明年照樣因?yàn)橛屑{稅調(diào)整產(chǎn)生勾稽關(guān)系不對(duì)應(yīng)
沒有納稅調(diào)整啊,因?yàn)?9年沒有申報(bào),而且匯算清繳沒有的,所以全部入20年費(fèi)用也可以
我是說你這次做到費(fèi)用里,明年要做納稅調(diào)整的,明年的這兩個(gè)勾稽關(guān)系又不一致的
老師,不用管明年如何,現(xiàn)在想把這兩個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)成一致的
你好,那你把19年的那筆費(fèi)用做成費(fèi)用就行,借費(fèi)用 貸利潤(rùn)分配
我都不知道應(yīng)該調(diào)哪一筆費(fèi)用啊
明細(xì)賬也發(fā)了
你好,哪一筆是19年的調(diào)哪一筆啊,你不是說了19年的費(fèi)用做了分錄的
哎...這原本是我第一個(gè)問題問您的,謝謝老師,我問下其他人
好吧,不好意思,我一個(gè)30多年的財(cái)務(wù)總監(jiān),5年大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的老師也回答不了,不好意思,你問下其他更專業(yè)的老師吧,謝謝