同學你好 借業務活動成本 貸現金
你好,老師我們是民辦初中學校,用現金發放學生獎學金,教職工獎金的會計分錄怎么處理?
你好:老師,我們單位是民辦學校,教師外出培訓學習,產生了交通費、住宿費、餐費、酒店會議租賃費等,由學校支付,開了發票,這個需要計入職工福利?怎么做分錄!
老師你好,我們是民非學校,我們的升學獎金是從去年9月到今年8月寒暑假2學期來計算獎金的,馬上9月要發了,但是9月又有工資,那個獎金要算在9月里,加上工資一起計算個稅嗎?那樣很高,請問怎么處理獎金
老師比如我是學校會計,我們學校購買了一批黃金,準備用于職工福利的發放,但是還沒有發放出去,現在黃金已經買回來了,怎么入賬
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
老師,我們費用是計管理費用,管理費用下要不要設置個二級科目?
要的,做一個二級科目就行了
老師設置個獎金應該不影響吧,還有老師要不要做計提分錄?
沒事,學生的不用計提,老師要
老師,收到智慧校園建設質量保證金分錄怎么做?
同學你好 這個還退回的吧
如果沒有問題的話是要退回的,沒有按時完成或有問題就不退了!應該是按幾次來退回的
那你就先做 借銀行 貸其他應付款
老師,退回的培訓費是不是做紅字分錄?
這個費用被個人墊付了,出納不知道就打款給培訓機構了,過了一個月款被退了回來,又直接轉給墊款人
是的,紅沖之前的分錄就行了
之前掛應付賬款給需要沖減?
沖減對應的往來科目
你好,老師,智慧校園建設(計算機網絡廣播及監控,計算機教室及安防設備,實驗室設備,辦公家具會議室設備,校園文化體育用品設備,LED屏幕,))工程款分錄怎么做?這些需不需入固定資產?
借在建工程 貸銀行存款 完工后 借固定資產 貸在建工程
老師固定資產需要分明細?
需要的,需要分開的