你好,之前你的分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款
之前沒收到票是預付款,收到了是:借應付賬款,貸預付賬款?
老師,預付賬款沒有收到貨是不是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后預付賬款如果收到了貨,就是 借:庫存商品 貸:預付賬款
請問應該怎么改? 應收賬款:應收的借+預收的借 預付賬款:預付的借+應付的借 應付賬款:應付的貸+預付的貸 預收賬款:預收的貸+應收的貸 應收賬款:應收的借+應付的借 預付賬款:預付的借+預收的借 應付賬款:應付的貸+應收的貸 預收賬款:預收的貸+預付的貸 老師應該是哪個?
收到什么費用發票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據,是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
之前預付了一筆款 借方是應付賬款 現在收到了退款 貸方是不是也是應付賬款? 可以把預付的沖掉么這樣做
老師,我的意思是所有項目都是一般計稅,然后,a項目本月沒有進項有銷項,b項目沒有銷項,有進項,這樣b項目的進項可以抵扣到a項目吧,不用分項目核算抵扣吧
小規模企業,2019年收了某個企業13000元的保證金,當時會計記賬:借銀行存款13000,借管理費用-其他 -13000,現在對方企業要來退這個錢,是否要用以前年度損益科目調整,可以直接做成借:管理費用,貸:銀行存款嗎,可以嗎?
員工食用的大米,菜之類的計入什么科目,管理費用福利費,還是餐費
王老師回答,其他老師勿接,企業報高企 審計報告中的資產負債表重新分類過,與稅務局財務報表有區別 ,影響報高企么
現在小規模第一季度季報中的,資產總額怎么算出來呢?第二季度又怎樣算呢?
老師,我們有多個項目,都是一般計稅,那這樣的話抵扣進項不管那個項目的進項都可以抵扣,還是得分項目核算抵扣啊
老師。我還是沒明白,把錢分給股東,是怎么的一個流程?
請問下老師,飛機票,員工來報銷,開的是電子發票(增值稅普通發票)字樣。但是,別人說飛機票可以報銷,但是在進項稅抵扣勾選哪里,又沒找到這幾個發票,那怎么抵扣呀
剛剛發票客戶名稱 開錯怎么紅沖
購買風扇幾十臺怎么入帳?是做固定資產還是長期待攤?
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是的老師,之前是這樣的
借:成本或費用 貸:預付賬款
借:主營業務成本 貸:預付賬款
是的 您的分錄處理正確