你好, 不能手動(dòng)改,您可以再重新另做一個(gè)紙質(zhì)的工資表,
老師,請(qǐng)問金蝶賬套專業(yè)版里以前公司設(shè)的“應(yīng)付工資’一級(jí)科目,我想換成‘應(yīng)付職工薪酬’,但前者是有余額的,,我已經(jīng)將應(yīng)付工資改成應(yīng)付職工薪酬,所以余額過(guò)不來(lái),改了以后,報(bào)表里還是應(yīng)付工資,是不是用舊的準(zhǔn)則科目表自動(dòng)行程,所以換科目改不過(guò)來(lái)的?還是沒有更改科目編碼的原因呢?
紙質(zhì)版工資表賬號(hào)錯(cuò)誤,能不能手改
紙質(zhì)版工資表金額寫錯(cuò)了,能手動(dòng)更改嗎
在填寫第二季度利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度的填錯(cuò)了,申請(qǐng)更正后,第一季度的利潤(rùn)表多久能更新,更新后第二季度的本年累計(jì)金額是否也會(huì)同步更新,沒有同步更新的話,在填寫第二季度的利潤(rùn)表能否手動(dòng)修改本年累計(jì)金額
您好老師,第四季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表,關(guān)于利潤(rùn)表中的本年累計(jì)金額和本期金額,(我打印了紙質(zhì)版財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表)輸入本期金額帶出來(lái)的本年累計(jì)金額與紙質(zhì)版不一樣,是因?yàn)楸酒诮痤~僅僅是12月一個(gè)月而不是10-12月的嘛,我還需要手動(dòng)修改本年累計(jì)金額嘛?
匯算清繳本年折舊大于累計(jì)折舊怎么填?
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無(wú)期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過(guò)程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,小規(guī)模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬(wàn),增值稅申報(bào)跳出顯示銷售額填報(bào)異常需要點(diǎn)強(qiáng)制執(zhí)行才能申報(bào),真實(shí)的直接點(diǎn)沒事吧?
老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是看購(gòu)進(jìn)合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報(bào)的公司,注銷后也會(huì)有完稅證明嗎?在電子稅務(wù)局開具
小規(guī)模,月初采購(gòu)貨物,暫估3萬(wàn)元,借庫(kù)存商品3萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-暫估3萬(wàn),月末這批貨全部發(fā)出去了,月末是不是可以計(jì),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3萬(wàn) 貸庫(kù)存商品3萬(wàn),等到發(fā)票回來(lái)了,再把這2個(gè)分錄沖掉,重新按照發(fā)票金額寫分錄,這樣操作對(duì)嗎