同學你好!預收賬款貸方負數 這個的話 相當于預收賬款借方正數 而預收賬款 是負債類科目 余額要在貸方 這樣的話 調整為應收賬款借方正數 就可以了
請問預收賬款科目余額是貸方負數,因為之前有一筆死賬,原會計把這筆支付的款記在預收賬款里面,那資產負債表里面有可以填負數嗎?還是可以調在哪里
“預收款項”項目應根據“預收賬款”和“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末貸方余額合計數填列。如“預收賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在資產負債表“應收賬款”項目內填列。 預收是一項負債,為什么會在應收賬款項目內填列?這里的借方余額指什么?誰是借方?
老師:請問金蝶應收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額怎么填?是直接填負數嗎? 還有應付賬款和應付工資都沒有“借” ,也是在“貸”方填負數嗎?
請問老師,在科目匯總表里應付賬款是負數,填寫資產負債表時我可以填在正數填在預付賬款里嗎?還有應收賬款也是這樣,我填在預收正數?
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內部往來 內部往來期末在借方余額為負數(-50000),請問在資產負債表里面提現在:應付賬款科目里面。那我應付賬款期末在貸方余額為正數(60000) 如果要表示在資產負債表里面,是不是應付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務明細表里面,是不是內部往來要填正數,因為是沒有涉及其他應收款其他應付款預收預付科目在的
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
天使基金類公司稅務怎么操作?
廠房周圍放雪糕桶,入什么會計分計科目
老師好!個體工商戶申報增值稅也是一主兩輔一減免表嗎
老師,我24年年底有些費用暫估了。現在發票一直收不回來。我現在匯算清繳需要調增,那25年還需要把多暫估的費用再做賬調回來嗎?
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做