你好,你也收13%的稅點就可以還是30了
老師,問個事情,一直不解!我進貨不含稅20元進來的,賣給個人不開開票50元,我可以剩30元! 我如果進貨含稅價13個點,進貨含稅價22.6元,我銷售貨物時,對方索要發票,我們收取8個稅點,收取了54元,最終銷項與進項抵掉,我交了3.61(6.21-2.6)的稅金!這樣,我剩下的錢就不夠30元了!這種情況我該怎么辦?
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
我想請教一下,現在供應商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500,貸應付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款,貸主營業務收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應收帳款1600元,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額1600元,現在問題來的,問題一:我現在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
我想請教一下,現在供應商送貨過來,我進行了價稅分離,借原材料50000元,借應交稅費-應交增值稅進項稅額6500,貸應付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應收帳款,貸主營業務收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發票給他,然后開票稅金是安8個點來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應收帳款1600元,貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額1600元,現在問題來的,問題一:我現在銷項稅額小于進項稅額問題二,我的應交稅金跟實際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
一直有一個問題,百思不得其解,希望老師給我解惑:我們公司是一般納稅人,平時記賬都是價稅分離的,像原材料購入的時候,都是按照發票的除稅(13%)的金額記賬的,這樣算出來的成本,我們一般都是核一個不含稅的價格比如12000,然后如果客戶不開票的話就是這個價格,如果開票的話,就加11個點,按13320元給客戶算。老板一直都是這么算的。可是我總認為,這明明談好的價格,我們可以有12000的收入,如果客戶一來票,我們含稅收入為12000*1.11=13320,同時給客戶開票,要交13320/1.13*0.13=1532.39元的銷項稅,實際收入只有13320-1532.39=11787.61元,相比不開票收入又少了12000-11787.61=212.39元,對吧。所以我認為如果開票應該讓客戶加13個點而不是11個點。是嗎?
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,小規模第一季度專票沖紅121226.64,普票開58萬,增值稅申報跳出顯示銷售額填報異常需要點強制執行才能申報,真實的直接點沒事吧?
老師,印花稅的計稅依據是看購進合同的簽訂日期還是付款日期還是開票日期
老師,一直0申報的公司,注銷后也會有完稅證明嗎?在電子稅務局開具
小規模,月初采購貨物,暫估3萬元,借庫存商品3萬,貸應付賬款-暫估3萬,月末這批貨全部發出去了,月末是不是可以計,借主營業務成本3萬 貸庫存商品3萬,等到發票回來了,再把這2個分錄沖掉,重新按照發票金額寫分錄,這樣操作對嗎
要是收不到13個點,我就是得不到30的利潤了是吧?
我可以理解為,不開票比較合適,開票后剩的錢會變少嗎?
是的,不收13%就是沒有剩30的利潤了,不開票也要做未開票收入申報納稅,否則就是投稅漏稅了