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請問,外貿企業出口,進項發票下月收到,這個月已經出貨報關,請問這個賬務處理怎么處理
老師:您好,請教一下,我外貿出口,已經報關出口,進項也已經退稅勾選,但申報退稅時因有點問題不能退稅,稅務申報需要處理嗎?賬務怎么處理?憑證怎么寫?
出口退免稅外貿企業從個人(未取得經營許可證)采購一批貨物報關出口且已經收匯,現不能取得進項票,請問是做免稅申報還是視同內銷?成本及進項稅如何處理?
請問一下,我們外貿出口企業是賣自行車的,從國內購貨賣到國外去,這個月剛做退稅申報,稅務要看賬務情況,請問從獲得進項票開始就要做購貨的賬務處理嗎?
外貿企業出口報關的貨物沒有進項發票,合計嗎?請問賬務處理?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
收到增票后呢?
退稅認證 然后進行退稅申報即可
賬務如何做?
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