你好 實際運輸費194000的嗎
老師我申報完財務報表填匯算表營業外收入顯示與財務報表數據0不一致是系統卡了嗎
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
我需要將金蝶軟件導出的進項稅額明細與電子稅務局勾選平臺的發票明細進行比對,確保兩者數據一致,避免稅務申報差異。請問如何高效操作?
企業所得稅有稅負率嘛?電器批發零售公司。從廠家進貨,完成任務銷售額,廠家返點比例傭金給我們。原價賣給門店商家,商家每1/3月結算一次貨款,自己給的運費怎么處理?抵扣企業所得稅有稅負率嘛?還是說只有增值稅有?
這個已經支付了,但這里還是要支付,是不是要再做一筆分錄
老師您好,我本月申報了跨區域涉稅事項,然后現在正常申報增值稅的時候,上次申報的數字帶不出來,那我現在填的話能不能直接稅額抵減,本期實際抵減額上面填上呢
老師,廣告合同稅目選哪個
老師,評估入賬的固定資產折舊費可以所得稅稅前扣除嗎?
老師,大額委托收款業務需要些什么資料,有風險嗎?
工資由于個稅以實際發放月為申報 所以2者會差異1個月 殘保金的工資總額以每月計提的工資為依據 還是個稅申報的工資總額為依據
不是的,就是10開票來,我們又返給他94000, 就是返點的那種了
這個賬怎么平
不對吧 你們收錢之后給對方退回去了吧 不是你們支付的
付他返點的錢,是我說錯了
10萬也是你們支付的嗎
是的,是我們付的
借主營業務成本貸銀行存款10萬,其他應付款94000 內賬可以價稅合計做賬
這個借方是什么科目
工業的嗎 是購入貨物還是銷售貨物的運輸費用
一起的,都有
銷售費用或者庫存商品里面 你看哪個占的比例大