你好,這樣不能稅前扣除的
開(kāi)機(jī)票電子發(fā)票,發(fā)票抬頭為個(gè)人,可以向單位報(bào)銷(xiāo)嗎
抬頭是個(gè)人的機(jī)票電子發(fā)票可以稅前扣除嗎
本單位員工,報(bào)銷(xiāo)電話費(fèi),發(fā)票抬頭開(kāi)個(gè)人,可以嗎?
法人電話費(fèi)開(kāi)單位的發(fā)票抬頭,能報(bào)銷(xiāo)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人抬頭的機(jī)票電子普通發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
麻煩問(wèn)下上年度多計(jì)提的折舊如何處理?
這三筆憑證 第一個(gè)是預(yù)繳的增值稅 第二個(gè)是月末結(jié)轉(zhuǎn)后需要繳納增值稅361.8元 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅899.14元 實(shí)際不用繳納增值稅 月末余額應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方余額-537.34元這樣對(duì)嗎 月末還用做什么關(guān)于增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
老師,公司所有年度的科目余額表里,主營(yíng)收入+其他收入+營(yíng)業(yè)外收入-主營(yíng)成本-其他成本-營(yíng)業(yè)外支出-附加稅-銷(xiāo)管財(cái)-所得稅,是不是就應(yīng)該等于本年利潤(rùn)+利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢?
小規(guī)模,只有空調(diào)固定資產(chǎn)一是要做固定資產(chǎn)臺(tái)賬嗎
老師,我家的自產(chǎn)自銷(xiāo)的個(gè)體戶(hù),但開(kāi)票連續(xù)12個(gè)月超五百萬(wàn)了,現(xiàn)在要變一般人還能享受免稅政策吧,具體都要交什么稅呢
老師開(kāi)出去發(fā)票(銷(xiāo)售) 項(xiàng)目名稱(chēng)是 經(jīng)營(yíng)租賃*機(jī)械租賃費(fèi) 勞務(wù)*維修費(fèi) 勞務(wù)*鉆進(jìn)試工 這些需要交印花稅嗎
我有一個(gè)以前年度損益調(diào)整,等于就是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)表的金額多500,這樣上傳的財(cái)務(wù)報(bào)務(wù)是對(duì)的嗎
老師,母公司應(yīng)繳注冊(cè)資金2000萬(wàn),只繳了102萬(wàn),子公司向母公司借款255200,計(jì)提利息支出4714.03元,匯算清繳中,調(diào)整利息支出是5261.04對(duì)嗎?怎么計(jì)算的呀
企業(yè)所得稅稅款不足1元,,實(shí)際不用上交,申報(bào)季報(bào)的時(shí)候不選擇彌補(bǔ)以前年度虧損,(以前有虧損)這樣可以嗎?
公司是電器批發(fā)零售公司。我們廠家進(jìn)貨,然后付款采購(gòu)。然后廠家設(shè)置了任務(wù),銷(xiāo)售額,完成了就賺點(diǎn)返點(diǎn)銷(xiāo)售傭金給我們。沒(méi)完成就沒(méi)有。我們賣(mài)給下面的門(mén)店商家都是幾乎接近原價(jià),他們賣(mài),賣(mài)了之后欠款,后面再打款貨款給我們。。這種業(yè)務(wù)怎么做賬。具體分錄寫(xiě)出來(lái)。然后這家公司之前是給代賬公司做賬。4月份拿回來(lái)我做賬,代賬公司是憑票和銀行流水做賬。未開(kāi)票收入可能未申報(bào)?我拿回來(lái)后應(yīng)該稅務(wù)怎么調(diào)整申報(bào)未開(kāi)票收入?不會(huì)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?還有就是和代賬會(huì)計(jì)交接注意事項(xiàng)是什么?需要什么手續(xù)?注意什么?問(wèn)一些那些問(wèn)題?請(qǐng)一一回復(fù)。0經(jīng)驗(yàn),才學(xué)了商貿(mào)實(shí)操,但是這個(gè)商貿(mào)業(yè)務(wù)很復(fù)雜和學(xué)的不一樣
那就是說(shuō)機(jī)票費(fèi)用不會(huì)全額報(bào)銷(xiāo),只會(huì)報(bào)銷(xiāo)部分,是嗎
你好,機(jī)票的行程單是個(gè)人名字,但是電子發(fā)票必須是單位名稱(chēng)。