紅沖計(jì)提的所得稅就可以
老師,我這個(gè)公司前年度是虧損的,本月盈利后,財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)算出了企業(yè)所得稅,事實(shí)我沒(méi)有交這個(gè)稅,這個(gè)賬的分錄要怎么處理?
這個(gè)季度我們盈利,要交所得稅2萬(wàn)多,但是我們以前年度有虧損50多萬(wàn)元。1:這個(gè)季度該怎么交所得稅?2:是交2萬(wàn)多還是不交?3:申報(bào)表怎么填寫(xiě)?4:分錄怎么做?謝謝老師,我填寫(xiě)主表時(shí),以前年度彌補(bǔ)虧損沒(méi)有自動(dòng)出來(lái),也不能手寫(xiě)進(jìn)去,以前一直虧損沒(méi)有彌補(bǔ)過(guò),就這個(gè)季度盈利了
老師,你好,我這季度有利潤(rùn),有2萬(wàn)是彌補(bǔ)了虧損,可是賬套這2萬(wàn)是自動(dòng)計(jì)算了企業(yè)所得稅的,這個(gè)我要怎么處理啊?
老師你好,我用的是學(xué)堂的快賬財(cái)務(wù)軟件,我們公司上個(gè)月補(bǔ)繳了以前年度的企業(yè)所得稅,但軟件上面沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目 ,我該如何處理呢?
本季度公司在外地有個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,本季度凈利潤(rùn)抵了以前年度虧損后還是虧損,這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅相當(dāng)于多交的,期末這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)預(yù)繳的應(yīng)交企業(yè)所得稅借方金額要轉(zhuǎn)平嗎?
你好老師,企業(yè)所得稅這塊兒,怎么區(qū)分5%和25%征收。
蘋(píng)果老師接其他老師勿接
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信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),專(zhuān)用發(fā)票一般稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)一下,向村委會(huì)租地,需要取得什么發(fā)票,需要繳納哪些稅
信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù),轉(zhuǎn)票一般稅率是多少?
老師。我剛查看四月報(bào)三月的個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,我是啟動(dòng)更正。還是作廢,需要增加一個(gè)人進(jìn)去。
歐老師回答我的問(wèn)題其他老師勿接
老師,想問(wèn)一下融資會(huì)計(jì)的工作美容主要是什么
取得自產(chǎn)自銷(xiāo)的鵪鶉蛋普通發(fā)票,我們公司能抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?
謝謝老師
不用客氣的 應(yīng)該的