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請問公司要注銷但是賬面有數字(其他應付款法人貸方111508、實收資本帶貸方150000、本年利潤32776.11、未分配利潤貸方-294284)但是法人現在不想交稅。賬面應如何處理

2020-09-27 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-27 11:22

您好,把其他應付款轉為實收資本就行了

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快賬用戶9352 追問 2020-09-27 11:23

老師可以吧應付賬款轉到營業外收入,然后彌補以前年度虧損嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:24

您好,可以啊,轉入營業外收入

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快賬用戶9352 追問 2020-09-27 11:28

老師我不太懂轉到實收資本的邏輯關系,有時間的話能給我科普下嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:35

您好,就是做一份增資協議,把其他應付款轉入實收資本增資。 借:其他應付款-法人 貸:實收資本

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快賬用戶9352 追問 2020-09-27 11:38

我的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:39

您客氣,提前祝中秋快樂

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齊紅老師 解答 2020-09-27 11:39

滿意給個好評謝謝

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您好,把其他應付款轉為實收資本就行了
2020-09-27
您好,如果其他應付款是法人的,可以通過將該部分增資轉入實收資本解決。
2020-09-27
借利潤分配應付利潤貸應付利潤, 借應付利潤貸銀行,應交稅費個稅, 借應交稅費個稅貸銀行 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤 做這一個,這個是分紅的。
2023-07-12
你好,其他應付款要清理,賬面有資金還給法人,無已經要做無票收入,申報納稅,不能轉實收資本,實收資本的余額也要退給股東
2022-04-26
借其他應付款 貸營業外收入652255.54 月末營業外收入結轉到本年利潤,本年利潤再結轉到未分配利潤就行 然后你看下還有哪個科目有余額
2025-04-16
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