您好,把其他應付款轉為實收資本就行了
請問公司要注銷但是賬面有數字(其他應付款法人貸方111508、實收資本帶貸方150000、本年利潤32776.11、未分配利潤貸方-294284)但是法人現在不想交稅。賬面應如何處理
老師,分公司注銷時,欠法人錢,其他應付款貸方余額34000未分配利潤借方余額3326,請問做注銷申報時其他應付款需要調增嗎?轉入實收資本可以嗎?轉入的話需要繳稅嗎?不轉到實收資本有什么好的處理方法沒有?
老師,我們小規模公司準備注銷,賬面余額就剩其他應付款老板貸方239748.49元,本年利潤貸方負42.18元和未分配利潤貸方負239706.31元,我改怎么處理這些余額?是不是要把所有余額都清理了才能去注銷
公司轉股,原股東有實繳資本,轉股按平價,就是實繳資本額轉讓。轉股時稅務局交了對應未分配利潤的20%個稅,想問公司賬未分配利潤如何處理?我這么處理對嗎: 借 實收資本-出讓方 貸 實收資本-受讓方; 借 利潤分配-未分配利潤 貸 其他應付款-出讓方?
公司現在要注銷,賬面銀行存款4000,其他應收借方集團146萬,集團未注銷,未分配利潤147萬,其他科目無余額,沒有實收資本。投資人是自然人,如果不想交個人所得稅的情況下,那未分配利潤怎么處理呢
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
老師可以吧應付賬款轉到營業外收入,然后彌補以前年度虧損嗎
您好,可以啊,轉入營業外收入
老師我不太懂轉到實收資本的邏輯關系,有時間的話能給我科普下嗎
您好,就是做一份增資協議,把其他應付款轉入實收資本增資。 借:其他應付款-法人 貸:實收資本
我的謝謝老師
您客氣,提前祝中秋快樂
滿意給個好評謝謝