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老師好!我公司招商經理每天在市區及縣分跑業務招代理,他的車是私車公用,然后加的油費報銷入什么科目,不屬于出差的

2020-09-26 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-26 12:13

你好 有私車租賃的合同或者協議嗎 。 會開租賃費票給你們不 ?

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:14

沒有,什么都沒有,是他自己的車,一個月就拿加油的油票過來報

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:16

只有郵票和過路票,入差旅可以嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-26 12:19

你好 那你就做車補 自己公司制做一個車補制度來核算。 計入工資表里面 做車補 繳納個稅。 不單獨報銷這個費用了。 避免到時無法稅前扣除。

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:26

差旅費是可以全額扣除的吧,入差旅可以嗎老師,算進公司有點麻煩

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齊紅老師 解答 2020-09-26 12:50

你好 這個是可以稅前扣除的。 差旅費據實稅前扣除 。

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快賬用戶1973 追問 2020-09-26 12:54

最后一個問題老師,我們替房東繳納了個稅印花稅房產稅,這筆稅想在稅前扣除,昨天問的一位老師說把這個稅款一起加進去開票,但我們給房東轉的款是不含稅的,如果按含稅的來開不是不一致了嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-26 12:55

你好 是的。 你們自己要考慮好 。你把稅費加在房租里面去 到時就要按房租合計來開票給。 要么就是你們做營業外支出匯算調整處理

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你好 有私車租賃的合同或者協議嗎 。 會開租賃費票給你們不 ?
2020-09-26
你好,你得看一下,這個是具體的什么業務。
2021-07-07
同學你好 這個需要的哦 最好是有明細 這樣可以清楚的知道過路費、油費
2021-12-07
首先,業務招待費和差旅費在會計和稅務處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標準。業務招待費主要用于企業生產經營中的業務關系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業務招待費中。從會計和稅務的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業務招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質,也符合會計和稅務的規定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現的黃色感嘆號和數據不符的問題,這可能是由于你填寫的數據與稅務系統中的數據不一致或存在其他錯誤導致的。建議你仔細檢查填寫的數據,確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風險問題,確實存在一定的風險。如果稅務部門在后續審查中發現你的處理存在問題,可能會對你的企業進行處罰或調整。
2024-03-21
管理費用、租賃費 今年只能做10月份到12月份的,明年的在明年才能做費用。
2024-11-21
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