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老師你好,個體戶代開專票,發票開具成功后發現開錯了,但是稅款也已經扣了,沒有跨月,這種情況要這么退稅呢!

2020-09-25 22:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-25 22:17

你好,可以去作廢發票,申請退稅。

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快賬用戶6205 追問 2020-09-25 22:18

在電子稅務局上自己點作廢,然后拿上原發票到大廳去申請退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-25 23:13

你好!是的,需要去大廳申請退稅

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齊紅老師 解答 2020-09-25 23:13

一般是留底以后月份

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快賬用戶6205 追問 2020-09-25 23:15

需要帶什么東西,需要填什么表

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齊紅老師 解答 2020-09-25 23:16

你好!代作廢的發票去大廳就可以

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快賬用戶6205 追問 2020-09-25 23:17

電子稅務局上不能直接申請退稅嗎,必須去稅務大廳嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-26 01:50

你好!網上作廢,退稅必須去大廳

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你好,可以去作廢發票,申請退稅。
2020-09-25
你好,去稅務局辦理作廢發票退稅
2020-09-25
要么退回重開,要么勾選抵扣后開紅字信息申請
2024-06-06
你好,是生產經營個人所得稅的申報??
2023-02-22
國家稅務總局公告2016年第47號?國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱“專用發票”)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 (二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。 (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。 二、稅務機關為小規模納稅人代開專用發票,需要開具紅字專用發票的,按照一般納稅人開具紅字專用發票的方法處理。 三、納稅人需要開具紅字增值稅普通發票的,可以在所對應的藍字發票金額范圍內開具多份紅字發票。紅字機動車銷售統一發票需與原藍字機動車銷售統一發票一一對應。
2020-12-28
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