你好 你是小規模是想享受季度不超過30萬的話。 專票這部分也得計算在30萬內的。 是的
個體戶,789月這個季度已經開了20萬普票,1.5萬稅局代開的專票,請問這個代開的專票算不算進去一個季度不超過30萬的額度里面的
個體戶去稅務局代開發票 專票 還用看季度不超過45萬的優惠了嗎
老師,這個季度個體工商戶代開專票26萬,普票16萬,沖紅了8月份代開的專票6萬,這個季度可不可以減這個沖紅的6萬,就沒超過45萬免增值稅啊
老師你好,請問個體季度開票在30萬以內免征個體經營所得,這個三十萬是按年度不超過120萬算,還是,每個季度不超過30萬,如果我一季度沒開票,二季度開了50萬,是不是也要交稅
小規模,一個季度30萬以內是免征增值稅,而一個季度內普票開了28萬,去稅務局代開專票10萬,專票十萬已經交了增值稅,那這個普票28萬還會不會免征增值稅?
老師,殘保金的繳費基數是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發放,現在她又不想預留,想要在4月份補發掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數有沒有規定要和工資收入,或者報社保的基數相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應商的款,法院判了我們要支付。但現在供應商打折,說不開發票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務局突然成納稅風險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產入成原材料了,現在怎么改
老師,異地預繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?