你好,你們有發(fā)票嗎?就是銷售的原發(fā)票(藍(lán)字)
老師,銷售方讓我們給開紅字信息表,他只給了一張退換貨簽定表,上面寫的是產(chǎn)品的信息。不給發(fā)票號能給他開紅字信息表嗎
請問發(fā)生大量退貨,跨月了,購買方開具紅字信息表只能一張紅字信息表對應(yīng)一張藍(lán)色發(fā)票這樣對應(yīng)開具?還是可以多張藍(lán)色發(fā)票,只開一張紅字信息表給銷售方呢?u k
我們是銷貨方,上個月給對方開了5張發(fā)票,對方已抵扣,這個月對方給我門開了一張紅字信息表,讓我們把5張開紅字發(fā)票,但是只有一張紅字信息表,這樣可以開出不?開5張還是開1張
銷售方給開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣,給我們開了2張專票,開票信息有誤,需要開紅字信息表。是不是紅字信息表也需要開4張,每一張專票對應(yīng)一張紅字信息表
老師,我們要退貨給上游,等他們開具發(fā)票過來,我們才能開具紅字信息表是嗎?紅字信息表需要他們那張發(fā)票的號碼是嗎?然后他們開具紅字發(fā)票寄給我們,我哦們還要操作什么嗎?是操作做賬紅字嗎?根據(jù)紅字發(fā)票來做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
他們給我們開的發(fā)票產(chǎn)品種類和金額都是很多的,他現(xiàn)在只給一個退換貨表,金額只有145,這怎么開啊
而且也不知道他說的是哪張發(fā)票里的金額,況且紅沖還可以沖一張 發(fā)票里的其中一個產(chǎn)品金額嗎
這個你要問一下對方?jīng)_紅哪個產(chǎn)品要不開不了的
產(chǎn)品信息他的退貨單上寫的
我只要寫上產(chǎn)品信息然后打印就行嗎?
他退貨單上寫的金額是含稅145元, 但我錄入信息表里,上面的金額是不含稅的,改不了呢
是的,你貨品名稱寫上,單價及數(shù)量就可以了
他寫的含稅金額是145,信息表上金額單價都是不含稅的,那金額(不含稅)-145,稅率13,稅額-18.85 這樣對嗎?
怎么變成他說的含稅金額145
不對的,你這個等于超過145了
那是-128.32對嗎
稅額是-16.68 ,合計(jì)-145
對的,這樣是對應(yīng)145含稅金額的
那購買方開完紅字信息表,要如何賬務(wù)處理呢
你好,購買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理