你們有多的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,我問一下,就是我們分公司現(xiàn)在繳納企業(yè)所得稅,由于不具備法人資格,要合并在總公司匯總申報(bào),才能享受小規(guī)模的所得稅優(yōu)惠,我們總公司是屬于小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在如果匯總了之后,會不會因?yàn)閰R總收入超過500萬,這樣我們總公司就變成了一般納稅人.
我們公司做酒店,超市等實(shí)業(yè)有限公司,企業(yè)所得稅是查賬征收,小規(guī)模納稅人,如現(xiàn)在把公司變?yōu)橐话慵{稅人,老師你覺得合適嗎?
老師你好,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,由于開發(fā)票超了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)一般納稅人了,我們公司稅務(wù)青島的,我們要執(zhí)行簡易征收的話得怎么辦理
老師你好,我們公司1-11月份是小規(guī)模公司,12月份變更一般納稅人了,那么現(xiàn)在1月份的企業(yè)所得稅該怎么申報(bào)呢?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,享受了小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠,我們有做勞務(wù)派遣,能差額征收嗎?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費(fèi)用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
老師我計(jì)提工資是把個人部分社保放在管理費(fèi)用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業(yè)股東B實(shí)繳60萬和C實(shí)繳40萬,現(xiàn)在股東B要把其擁有的一半股權(quán)30萬轉(zhuǎn)讓給D,轉(zhuǎn)讓價(jià)為30萬,請問現(xiàn)金流是D直接轉(zhuǎn)30萬給B,還是D先轉(zhuǎn)給A再由A轉(zhuǎn)回B?
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實(shí)際利潤啊
前年的收到的一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票,今年雙方協(xié)商紅沖了,當(dāng)時已經(jīng)抵扣過入賬了,現(xiàn)在怎么處理
要看我們進(jìn)項(xiàng)票多少是嗎?
是的 一般納稅人可以抵扣增值稅