你好,不考慮增值稅的話,借走原材料時按照發(fā)出委托加工物資核算。 借:委托加工物資14380,貸:原材料14380。 支付加工費(fèi),借:委托加工物資35812.50,貸:銀行存款35800、應(yīng)付賬款12.50。 收回委托加工物資,借:庫存商品50192.50,貸:委托加工物資50192.50。
老師好!公司加工模板,后銷售模板,山西金億拉來原材料,讓公司加工模板,拉來原材料219.16噸,加工模板剩下的原材料22.35噸,金額80125元,將模板196.81噸,金額258209元,這樣算下來加工費(fèi)178084元,請教老師如何做會計分錄
老師好!公司加工模板,加工不過來,委托孟小軍加工模板,加工59.05噸*850元=50192.50元加工費(fèi),孟小軍借公司原材料槽鋼、卷板14380元,支付孟小軍加工費(fèi)35800元(加工費(fèi)50192.50元-14380=35812.50元,余額12.50元,請教老師是每一步如何做會計分錄
老師好!金億公司委托我公司加工模板,加工模板385641元,對方拉來原材料93548元,金億應(yīng)支付我公司加工費(fèi)292093元,會計分錄怎么做?麻煩老師指導(dǎo)
宏達(dá)公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。6月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(13)25日,行政部李華報銷差旅費(fèi)3534元,其中往返機(jī)票票價1600元,燃油附加費(fèi)362元,機(jī)場建設(shè)費(fèi)100元,住宿費(fèi)1272元,取得6%專用發(fā)票一張,出差補(bǔ)貼300元,預(yù)借差旅費(fèi)3000元,余款現(xiàn)金付訖。(14)26日,銷售給某小規(guī)模納稅人產(chǎn)品一批,開出普通發(fā)票一張,收到銀行存款56500元。(15)29日,企業(yè)將乙產(chǎn)品一批捐贈給某希望小學(xué),生產(chǎn)成本32000元,同類產(chǎn)品不含稅售價為40000元。(16)29日,按約定的付款條件收到6月20日銷售商品款177600元。(17)30日,將自產(chǎn)的5件丙產(chǎn)品用于當(dāng)月優(yōu)秀員工獎勵,生產(chǎn)成本為450元/件,不含稅售價700元/件。(18)30日,某工廠委托宏達(dá)公司加工產(chǎn)品,收取加工費(fèi)并開出專用發(fā)票,注明價款22000元,增值稅額2860元。編寫會計分錄(雖然題目不完整,但是只要求寫這幾個的會計分錄,不會有影響,謝謝老師!!)
[作業(yè)]某木制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年5月提供的增值稅計稅資料如下,計算當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額并做出相應(yīng)的會計分錄。(1)銷售刨光材,給增值稅一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為520000元,給小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票上注明的銷售額為127916元,銷售原木,開具的普通發(fā)票上注明的銷售額為43600元。饋贈刨光材給關(guān)系單位,其成本為30000元,同類產(chǎn)品的不含稅售價為40000元;職工食堂耗用外購材料35000元。(2)本月購進(jìn)板材,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為180000元,購進(jìn)原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的金額為72000元,取得的木材貿(mào)易公司普通發(fā)票上注明的原本金額為40000元;委托運(yùn)輸公司運(yùn)送所購進(jìn)的原木,支付運(yùn)輸費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5000元、增值稅稅額450元。(3)上期尚未抵扣完的進(jìn)項稅額為4800元,不月已繳增值稅16000元.(4)該企業(yè)原材料成本的核算采用實(shí)際成本法,以上款項均以銀行存款收付,原材料均已驗收入庫。
老師,設(shè)備折舊,最終進(jìn)了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務(wù)說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進(jìn)入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應(yīng)該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關(guān)訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開完專票不需要再單獨(dú)計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動帶出來的,他這個基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統(tǒng)帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發(fā)票?
個稅年度匯算如果有兩個單位的話是不是都得申報?
老師,我每月工資5000,然后獎金拿18萬,有社保和專項扣除扣除,這個我按綜合所得還是單獨(dú)申報
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?