同學你好,是的,,錯了,個稅應是在發工資時扣下的 借,應付職工薪酬一工資 貸,應交稅費一應交個人所得稅
老師,我在稅法的企業所得稅里面看到這句話,那么,我這筆分錄是做錯了嗎?按照書上的理解,車輛購置稅應該計入所購置車輛的成本里面,而不是管理費用,對嗎? 分錄應該是, 借:固定資產——車輛 貸:應交稅費——應交車輛購置稅?
老師,圖片上面的有關個人所得稅的分錄是不是做錯了呀?應該是借記管理費用——工資之類的吧?
老師 我有個5月份的分錄做錯了 ,記錯科目了,已經過賬結賬了, 借:工程施工-間接費用-人工費50000 貸:銀行存款 50000 應該把工程施工記到管理費用里面去的 ,這個怎么調賬 麻煩您告知一下好吧 感謝
老師 我看到之前的會計把前面的賬做錯了分錄做錯了 現在更改怎么做才不會出現問題呢,原本是借:管理費用30000 貸:應付職工薪酬 28239.48 貸個人社保1760.52才對吧? 但是已經跨年了 怎么辦
老師,比如3月份工資5000元,其中包括代扣代繳個人所得稅100元,分錄借:管理費用 5000 貸:應付職工薪酬 4900 貸:應交稅費–個稅 100,這樣做肯定是不對的吧,應該是:借:管理費用 5000 貸:應付職工薪酬 5000 借:應付職工薪酬 100 貸:應交稅費–個稅100
老師,有一家公司 報工資的時候 漏報了幾個臨時工的工資 期中有三個是1000塊錢的 已經產生個稅了 現在可以更正申報嗎
這個是企業所得稅0.03是什么
紙質普通發票,開了紅字要拍照驗舊嗎
歐老師接一下我的問題,其他老師勿接
請問老師,關聯業務申報,108投資總額填認繳金額還是實繳金額,還是其他金額
買賣合同印花稅滯納金怎么計算?歐老師回答其他老師勿接
老師,那比如我們是土方建筑勞務分包方,我們開差額納稅發票,除了扣除分包款,還可以扣除我們自己員工的工資嗎?比如食堂,辦公室的
A公司欠款B公司200萬,B公司注銷了,B公司的掛賬可以轉移給股東個人嘛,需要準備什么資料備查?
請問老師 個體能開3%的普票
老師,我前年考過了一門中級財管,去年過了一門經濟法,今年不報考的話,去年考過的經濟法會一直有效還是過了今年無論報考不報考都會失效了
老師,完整分錄應該是 借:管理費用/主營業務成本——工資 貸:應付職工薪酬——工資 ——社保 ——個人所得稅 ——公積金
您的意思是,沒計提的話直接沖減應付職工薪酬——工資嗎?
同學你好 個稅不計提的,是從工資中扣的,就是工資計入管理費用等科目;