同學你好。開票的內容是什么業務,就選擇這個業務的相應稅率。
老師,建安行業,有13%,9%,還有6%技術服務,開票只能選一個稅率嗎?
一個建筑行業的公司,如果增加技術服務類的經營范圍開6個點的服務費發票后,后期還能開9個點的建筑服務發票嗎?
小規模納稅人,開增值稅專用發票技術服務3個點稅率。現在有建筑項目,要開建筑服務9個點稅率,可以去稅務局核定建筑服務9個點增值稅率嗎?之前的技術服務合同還能開3個點稅率嗎?
老師,我我公司是一般納稅人,在2月份開票時,開有130%的稅率、開有6%的服務費,還開有9%的建筑服務,老師,現在季度報印花稅時,9%的印花稅怎么報呀,電子稅務局以前核定的是13%的購銷合同和6%的技術服務,現在這9%的建筑服務怎么報印花稅?能合并到13%的一起報嗎?
老師,技術服務費發票只能開6%的嗎?有13%的情況嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
建安行業,既有采購設備又有安裝
如果能單獨核算的話,可以選擇分別適用的稅率,如果分不開的情況,從高稅率計征。
單獨核算是指合同里分班列明嗎?
是的,能單獨確認出來就是反復單獨核算。