有出差就可以做差旅補助 外出辦事中午沒發回來吃飯的做誤餐補助
員工出差,單位給予員工定額的交通補助和誤餐補助(沒有發票),這筆費用該如何入賬,需要扣繳個稅嗎?
員工的出差補助及誤餐補助 怎要發或滿足什么條件可以免交個稅
請問給員工出差補助,是否真的不用發票?可以以發工資形式給員工?因為每個月同一員工都有幾次出差,我就要求員工要實報實銷。。如果以出差補助的形式,那要不要發票呢? 以工資形式發給員工,員工不用交個稅?
為什么員工出差 包干補助 交通費 餐費就可以不要發票呢 所得稅前要不要調增呢
我司給予業務人員出差150員一天(包干的)。 1.站在公司的角度,這150是做為職工福利費嗎。 2.站在個人的角度,這150要計入個稅的計稅基礎嗎,可否作為誤餐補助(誤餐補助可以不計入個稅基礎吧?做為誤餐補助的需要什么條件呢,需要公司有食堂嗎)
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
公司如果要拿成本的話就不用寫股東投資款嗎?
老師,我運輸公司3月27日開票31467.20元給江西藍恒達化工公司,是公司的運費收入。3月28日我公司開票給藍恒達公司金額12288元,但它不是我公司的收入,最終通過我公司再支付給瑞東貿易公司的。分錄是這樣寫嗎? 3月27日開票收入 借應收賬款一一藍恒達31467.2 貸主營業務收入一28869 應交稅費一增(銷)2598.2 第2個分錄不會寫。請教老師
廖君老師在嗎?麻煩咨詢一下,謝謝!
職工教育經費有專票抵扣了,匯算清繳時賬載金額和實際發生額取哪個數值,費用中的職工教育經費要小于應付薪酬底下的?
企業存款利息需要交所得稅嗎?
企業所得稅匯算清繳中,賬載金額大于實際支付金額 稅收金額怎么實際支付金額?
我知道 的,想問的是這些是否免個稅,是我隨工資發,還是另發
不交個稅 就是上面的情況不交個稅 發放時間沒有要求
你回的不對,隨工資發是要扣個稅的
誤 餐補和出差補這些沒有發票,是只做報銷單,根據公司財務制作去報銷就可以嗎
不是 和工資一塊發不需要 你們別備注工資 還是單獨來做賬 賬上做差旅補助和工資 根據單位制度
誤餐費這些還一定要吃飯的發票嗎,還是直接按制度一天補多少錢走賬
一頓飯多少錢 不需要發票