是的,安裝這個(gè)也是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
老師,個(gè)人開給公司在支付寶里申請(qǐng)開具的電子普票 名目是建筑服務(wù)-電梯安裝服務(wù) 這個(gè)是不是也要按照勞務(wù)所得去報(bào)
請(qǐng)教,我們是建筑業(yè)承包方,一般納稅人,異地項(xiàng)目,包工包料,外購電梯并提供安裝,安裝完成后負(fù)責(zé)電梯的維護(hù),請(qǐng)問 問題1 ,去機(jī)構(gòu)所在地 稅種核定,要核定哪幾種稅率? 問題2,給甲方開具銷售電梯的發(fā)票,稅率按多少稅率?商品名稱是什么? 問題3 ,提供安裝服務(wù),給甲方開具發(fā)票,商品名稱是什么?稅率是多少? 問題3,電梯安裝完成后的維護(hù)費(fèi),給甲方開具發(fā)票,商品名稱是什么? 稅率是多少? 問題4 銷售電梯和安裝服務(wù)的發(fā)票是可以開在一張發(fā)票上嗎?還是分別開具發(fā)票?
老師,我公司為某公司的工程項(xiàng)目銷售管材并提供安裝服務(wù),發(fā)票是按銷售貨物13個(gè)點(diǎn)開具的,安裝服務(wù)是購買了建筑勞務(wù)公司的勞務(wù),請(qǐng)問勞務(wù)公司要怎么開票給我公司,屬于建筑服務(wù)嗎?發(fā)票需要注明項(xiàng)目名稱嗎?
老師,個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票,按其他建筑服務(wù)開的勞務(wù)費(fèi),和安裝費(fèi),是不是在稅務(wù)局就已經(jīng)把稅交完了,我們公司在不需要給他按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅了
老師好!我們公司2021年3月份收到一張建筑服務(wù)的發(fā)票,是電梯安裝的,包工頭在稅務(wù)局代開的,備注那里寫著個(gè)人所得稅由支付人依法扣繳。當(dāng)初沒有代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓代繳。那我們?cè)趥€(gè)稅申報(bào)表更正2021年3月的申報(bào)表,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)是嗎?金額4萬多
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進(jìn)公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
對(duì)于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產(chǎn)品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發(fā)貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發(fā)一部分,怎么核算在產(chǎn)品和產(chǎn)成品
老師那同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司,報(bào)稅怎么報(bào)個(gè)體按開票收入報(bào)公司按利潤報(bào)嗎?取得的成本發(fā)票都開到公司嗎?
賬按您的正確分錄寫在24年帳套里,23年利潤表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的未分配利潤增加43000,其他應(yīng)付減少43000,24年財(cái)報(bào)和季報(bào)不動(dòng),25年資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)修改,對(duì)嗎,老師
老師,非盈利機(jī)構(gòu)2024年現(xiàn)金流量表怎么編制?做審計(jì)發(fā)現(xiàn)好會(huì)計(jì)系統(tǒng)倒出來的現(xiàn)金流量表不對(duì)
老師,單位有一個(gè)不上保險(xiǎn)的員工,他是殘疾人,他在別的單位也有工資。在我們這每個(gè)月4100,其他的沒有,我也沒有給申報(bào)個(gè)稅。這樣不合法吧?因?yàn)樗巧浼叹?,他的工資我記到主營業(yè)務(wù)成本里,我該不該給他報(bào)個(gè)稅?按什么報(bào)?
老師,是不是只有從公司戶發(fā)工資的人員工資才可以入成本或者費(fèi)用啊,如果老板私戶發(fā)就不可以做成本或者費(fèi)用啊
老師,公司只有一個(gè)車間,分幾條流水線做產(chǎn)品,那我核算成本分A流水線、B、C做前加工)、D、E、F做組裝)、G、H、I流水線做包裝成品。那我按拉別產(chǎn)品去計(jì)算成本了
你好,老師。,就是湖北省這邊的。我之前醫(yī)療繳納的是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療,一年是400塊錢。然后,公司現(xiàn)在說要繳納五險(xiǎn)。從5月份開始繳納。所以,我今天就把我的城鄉(xiāng)居民醫(yī)療停掉了,把我的公司醫(yī)療增員了,但是,我看了一下社??圪M(fèi)平臺(tái),顯示的從4月開始繳納。這個(gè)是啥意思。怎么處理。
好的老師 如果是公司員工也開電梯安裝的發(fā)票 申報(bào)也是按勞務(wù)報(bào)酬所得這欄去申報(bào)嗎
自己員工不需要去代開這個(gè)發(fā)票,員工為公司提供服務(wù)不需要發(fā)票,
你支付工資按工資薪金申報(bào)
不是 他提業(yè)務(wù)費(fèi)呢
這個(gè)也是工資下面的,提成也是算工資下面
不需要發(fā)票,員工提供就不需要發(fā)票
是這樣啊 可是他開了電梯安裝費(fèi)發(fā)票 那也要給他申報(bào)個(gè)稅吧
這個(gè)有問題,這個(gè)最好是去作廢發(fā)票這個(gè),
是這樣啊
支付寶開的不能作廢 要么不用這個(gè)發(fā)票,可以把?
這個(gè)可以去稅局那邊給說開錯(cuò)了,作廢退稅 ,是員工吧,多交稅了,這個(gè)去稅局作廢之后退稅
這樣可以嗎 好像開的時(shí)候提示說不能退 就交了增值稅
老師,我直接調(diào)賬 勞務(wù)成本調(diào)到銷售費(fèi)用嗎
是,這個(gè)做工資下面,不用這個(gè)做勞務(wù)成本,