你好 那你們服務合同 是否有約定進度 怎么來開票付款的? 你們要服務完成才能達到使用情況 。可以在后面做收入繳納稅費。 但是你現在開票出去就要繳納增值稅的。 借銀行存款 貸預收賬款 應交稅費-應交增值稅。 后面做收入 借預收賬款貸主營業務收入 。
老師請問下,我司收到對方的預付款,是我司提供服務的最后三個月的款項,合同是一年的,可是這預付款對方讓我司提前開具發票,我司可以在提供服務的最后三個月在確認企業所得稅的收入嗎
老師,我們是小規模企業,提供服務的,服務費是對方公司根據我們的業務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
老師,我們是小規模企業,提供服務的,服務費是對方公司根據我們的業務量付款的,比如7月份提供的服務,9月份才能核算出給我們多少服務費,我們9月份給開票,確認收貨入,那12月份提供的服務,就到了明年才能核算出多少服務費,核算出多少錢,我們給對方開票,對方才給我們付款,那12月份我們該怎么做賬?
我們給別人提供服務,合同簽訂是服務期一年,對方一次性支付80%合同金額,服務期是跨年的,我想問收入可不可以先確認本年度的?發票我們開了80%的款。具體分錄如下
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
生產企業收到裁邊費如何入賬
老師好,問下個人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時,還到個人賬戶,還是單位賬號?
利潤分配未分配利潤和資產負債表當中的未分配利潤有什么勾稽關系?如何聯系在一起?
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
合同中約定的是安月來提供,每個月的款項
你好 那你就應該按月 和服務進度來做收入結轉成本了。 按合同來做收入
還請問下老師,用去稅務備案嗎
你好 不需要去備案的
好的謝謝親愛的老師
沒事的,希望能幫到你