同學(xué)你好 請問什么問題呢
分錄怎么做呢 請找一下樸老師 接著剛剛的問題 尷尬
老師好,想接著請教下剛剛的問題,就是4000/30*27=3600,不是已經(jīng)在4000的基礎(chǔ)上扣了400了么,為什么還要扣4000/30*3的400呢,那不是4000一下就扣了800嗎?
郭老師,接著剛才那個問題,保安合同金額簽小一點,這樣開票少一些是不是為了找補回餐費不能抵扣的部分造成的所得稅增加呢
老師,請問一下剛才那個問題,分錄怎么做呢?
老師,麻煩問一下,小規(guī)模以前年度疫情期間剛交完增值稅就說免稅,今年剛申請通過退回來。這個怎么做分錄呢
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
本單位小企業(yè),23年有研發(fā)費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數(shù)字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內(nèi)賬按內(nèi)賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內(nèi)賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產(chǎn)折舊了,內(nèi)賬固定資產(chǎn)一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產(chǎn),折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內(nèi)賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發(fā)放上月工資774941.30元,其中代扣個人應(yīng)繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
早上不是一直在問的嗎 你們這不能發(fā)截圖什么的 好麻煩呀 你那邊應(yīng)該有記錄呀 你看看 不然太麻煩了 不好再轉(zhuǎn)述啊
我回答了一百多個問題了,忘記了,我查一下看看
是固定資產(chǎn)還是什么的差額
不知道是什么的差額啊 錄期初的時候根據(jù)科目余額表錄得數(shù)據(jù)就試算不平衡,搗鼓搗鼓也弄成試算平衡了,但是財務(wù)軟件里面資產(chǎn)負債表取數(shù)審核的時候過不去 有個差額 不知道之前會計是不是做過以前年度損益 現(xiàn)在有什么辦法能調(diào)平衡嗎
如果之前做了以前年度損益調(diào)整這個資產(chǎn)負債表你做 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤