你好,同學(xué) 定金要來退,那么這一部分定金你在新新的準(zhǔn)則銜接的時(shí)候,你在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)里面把它單獨(dú)提出來,放到其他應(yīng)付款。
非盈利組織會(huì)計(jì)題目4.事業(yè)單位期末清查盤點(diǎn),盤盈現(xiàn)金0.2萬元,盤盈一臺固定資產(chǎn),市場價(jià)格為6萬元,無法查明原因并報(bào)批準(zhǔn)予以處置,盤盈B材料200元,經(jīng)查為計(jì)量誤差所致。5.事業(yè)單位收到上級單位給與的非財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)資金10萬元,非專項(xiàng)資金5萬元,所屬單位上繳的利潤5萬元,已存入銀行。并用銀行存款撥付所屬單位補(bǔ)助4萬元,按規(guī)定上繳上級單位7萬元。6.某事業(yè)單位7月1日從銀行借入110萬元2年期,年利率5%的借款用于彌補(bǔ)A項(xiàng)目資金。利息每年年計(jì)提支付。7.年末,技術(shù)開發(fā)乙專項(xiàng)項(xiàng)目完成,剩余50萬元,留給本單位自用;職工福利基金計(jì)提2萬元,并用其購買作為固定資產(chǎn)入賬的福利設(shè)備價(jià)值1萬元;計(jì)提并繳納單位所得稅。做政府預(yù)算會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)。8.年末,按營業(yè)收支差額的25%計(jì)提所得稅,做政府財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)年末結(jié)轉(zhuǎn)。
單位之前有衛(wèi)生所單獨(dú)做賬,2年前合并到單位賬一起,它的結(jié)余資金全部結(jié)轉(zhuǎn)到單位的事業(yè)基金里。2019年新會(huì)計(jì)制度改革,事業(yè)基金并入累計(jì)盈余科目。現(xiàn)在衛(wèi)生所原來收的一些定金要來退,這個(gè)定金會(huì)計(jì)分錄如何處。
2021年12月,審計(jì)部門對某事業(yè)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì),在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)下列情況:1.收到專屬科研經(jīng)費(fèi)100萬元,資金到賬后調(diào)劑20萬元用于彌補(bǔ)單位基本支出不足。2.私自將已完工的項(xiàng)目結(jié)余資金3萬元轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余,資金來源于財(cái)政撥款。請分析單位以上業(yè)務(wù)的做法是否符合事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定?如不符合應(yīng)該如何處理?財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金可以有幾種去向?
(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其他單位調(diào)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請根據(jù)有關(guān)憑證編寫會(huì)計(jì)分錄。(10分)(1)經(jīng)查上年會(huì)計(jì)差錯(cuò)多支付單位管理費(fèi)用款150000元,退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)余資金110000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶結(jié)清。(3)年末將“財(cái)政撥款結(jié)余”各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)余”明細(xì)
1.某事業(yè)單位各類預(yù)算收入賬戶和各類預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額如表1所示,期末將有關(guān)賬戶結(jié)轉(zhuǎn)“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”賬戶;另本期內(nèi)還發(fā)生部分財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整業(yè)務(wù),要求:根據(jù)上述資料中財(cái)政撥款預(yù)算收入和相應(yīng)的預(yù)算支出賬戶的本期發(fā)生額,編制年終結(jié)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)的預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。(1)上年度預(yù)付丁單位的購料料款180000元,現(xiàn)退回單位零余額賬戶。(2)按規(guī)定從其單位調(diào)入財(cái)政款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)120000元,款項(xiàng)存入單位零余額賬戶。(3)按規(guī)定調(diào)給其他單位財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金240000元(項(xiàng)目支出),款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(4)按規(guī)定上繳財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)60000元,款項(xiàng)從單位零余額賬戶支付。(5)按規(guī)定將單位財(cái)政撥款結(jié)余資金(日常公用經(jīng)費(fèi)結(jié)余)轉(zhuǎn)入財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金(項(xiàng)目支出)100000元。(6)將上述財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)”明細(xì)賬戶。(7)年終對財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)各明細(xì)賬戶執(zhí)行情況進(jìn)行分析,基本支出撥款累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)款項(xiàng)符合財(cái)政撥款結(jié)余性質(zhì)(4000000-3800000),結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政撥款結(jié)余賬戶。2.承資料一的資料和賬務(wù)處理結(jié)果,并發(fā)生下列財(cái)政撥款結(jié)余業(yè)務(wù),請根據(jù)
生產(chǎn)渠道營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期為負(fù)值的原因
個(gè)體戶查賬征收,賬上一年的經(jīng)營所得從公戶可以平時(shí)多次轉(zhuǎn)到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉(zhuǎn),賬怎么做分錄
那我們勞務(wù)公司把純勞務(wù)外包,然后機(jī)械油料等都是我們自己承擔(dān),這種用一般計(jì)稅是不是好一點(diǎn),因?yàn)槲覀冮_出的是9的專票,機(jī)械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
交的養(yǎng)老保險(xiǎn)訂方向,應(yīng)該是哪里的
老師您好,開票現(xiàn)代服務(wù),藝術(shù)裝置,成本票能有些什么合適,謝謝老師
老師像工程機(jī)械用油的稅率是多少,是不是13%
在25年做了以前年度損益調(diào)整的收入,可以更正24年增值稅報(bào)表,不更正24年季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?直接做匯算清繳
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計(jì)稅劃算
公司有個(gè)同事用自己的賬戶轉(zhuǎn)賬押金給了客戶,后面退回是退到了公賬這個(gè)同事旗下沒有掛其它應(yīng)收和其它應(yīng)付
水利建設(shè)專項(xiàng)收入屬于稅收嗎?
當(dāng)時(shí)銜接時(shí),不曉得這個(gè)錢里面有要退的定金。這時(shí)怎樣處理為好呢。2018年底全部轉(zhuǎn)到了事業(yè)基金。2019年初銜接又轉(zhuǎn)到了累計(jì)盈余科目。
你現(xiàn)在在重新錄入的時(shí)候, 借,以前年度盈余調(diào)整 貸,其他應(yīng)付款 調(diào)整處理一下
主要是有好多個(gè)這種定金,都不多,每個(gè)就100,都是陸續(xù)來退的定金。去年是當(dāng)作費(fèi)用處理的。
你這后面要退的,你財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)就 通過其他應(yīng)付款核算,
借,以前年度盈余調(diào)整 貸,其他應(yīng)付款
退時(shí)在做借,其他應(yīng)付款 貸,現(xiàn)金
是這樣嗎,還有去年做為費(fèi)用處理了的那些不用調(diào)整行嗎
是的,你現(xiàn)在調(diào)整了以前年度盈余調(diào)整,就是調(diào)整了之前所做的費(fèi)用的呀。