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老師,假設公司租的辦公室裝修,第一個月裝修完,當月收到一萬發票并支付,第二個月收到一萬發票并支付,第三個月收到尾款一萬發票并支付,我該怎么攤銷呢,

2020-09-16 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-16 13:31

你好!什么時候開始可以使用的?開始使用時進行攤銷就可以,可以先按合同金額進行攤銷。

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快賬用戶8163 追問 2020-09-16 14:18

老師,沒收到發票也可以先攤銷是嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 14:32

你好!是的,可以根據合同攤銷

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快賬用戶8163 追問 2020-09-16 14:57

老師,裝修費尾款是裝修結束后兩個月才定,怎么入賬呢,另外發票是分三個月開具的

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齊紅老師 解答 2020-09-16 15:02

你好,可以先按合同記錄長期待攤,然后根據實際收到的發票調整以后月份的攤銷金額。

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快賬用戶8163 追問 2020-09-16 15:14

老師,您能具體說一下那,比如合同是15萬,最后尾款時變成25萬,分三年攤銷,怎么更正之前攤銷的金額呢

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齊紅老師 解答 2020-09-16 15:18

你好,使用未來適用法,不更改之前的攤銷金額,只在剩余的時間更改剩余時間的攤銷金額就可以。

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你好!什么時候開始可以使用的?開始使用時進行攤銷就可以,可以先按合同金額進行攤銷。
2020-09-16
你好 未收到發票 可以按照裝修的總支出計入長期待攤 也就是三萬 然后按期攤銷 發票來了附在之前的憑證后面即可
2020-09-16
同學你好 計入長期待攤費用就行了
2021-02-22
你好,一共就是這些錢嗎?借其他應收款貸,銀行存款1000,第二個月借其他應收款貸,銀行存款1000, 完工了之后借管理費用貸其他應收款。
2021-05-31
您好,借應付賬款,貸銀行存款。借庫存商品,貸應付賬款暫估,收到發票,紅字沖回暫估分錄,再補作分錄,借庫存商品,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
2022-03-02
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