你好,同學(xué): 算現(xiàn)金凈流量都不應(yīng)包括所得稅,因?yàn)樗枚愂且壬辖粐?guó)家的,所以要扣除。
請(qǐng)問(wèn)老師,為什么在計(jì)算現(xiàn)金凈流出量的時(shí)候,年?duì)I運(yùn)成本要成1-所得稅率呢?除了公式外,應(yīng)該如何理解?
請(qǐng)問(wèn)老師,這里計(jì)算1-7年的現(xiàn)金凈流量,為何只計(jì)算了稅后付現(xiàn)和抵稅就可以,為何不乘以年金系數(shù),我理解的的1350+168.75這不是一年的付現(xiàn)成本么,7年的不應(yīng)該再乘以個(gè)7年的年金系數(shù)嘛
營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量=稅后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)?非付現(xiàn)成本。該公式中非付線成本到底乘不乘所得稅稅率。按說(shuō)不需要乘所得稅稅率,但為什么2020年中級(jí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理最后一道答題中在求1-7年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量時(shí),應(yīng)用上述公式,折舊乘了所得稅
某企業(yè)擬投資一個(gè)新項(xiàng)目,第二年投產(chǎn),經(jīng)預(yù)測(cè),營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量的有關(guān)資料如下:(單位:萬(wàn)元)年份/項(xiàng)目2345銷售收入350800850(6)付現(xiàn)成本(2)350500550折舊(1)200150100稅前利潤(rùn)-50250200(4)所得稅08070(5)稅后凈值-50170130(3)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量200370280280已知第五年所得稅率為40%,所得稅均在當(dāng)年交納。請(qǐng)根據(jù)表中信息,計(jì)算(1)-(6),寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程提示:第2年的數(shù)據(jù),根據(jù)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量的計(jì)算公式推導(dǎo)過(guò)程(營(yíng)業(yè)現(xiàn)金靜流量=稅后利潤(rùn)+折舊)計(jì)算完成;第5年的數(shù)據(jù),除了利用營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量的計(jì)算公,還用到稅后利潤(rùn)計(jì)算
某企業(yè)擬投資一個(gè)新項(xiàng)目,第二年投產(chǎn),經(jīng)預(yù)測(cè),營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量的有關(guān)資料如下:(單位:萬(wàn)元)年份/項(xiàng)目/2/3/4/5/銷售收入350/800/850/(6)付現(xiàn)成本(2)/350/500/550折舊(1)/200/150/100稅前利潤(rùn)-50/250/200/(4)所得稅0/80/70/(5)稅后凈值-50/170/130/(3)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量200/370/280/280已知第五年所得稅率為40%,所得稅均在當(dāng)年交納。請(qǐng)根據(jù)表中信息,計(jì)算(1)-(6),寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程提示:第2年的數(shù)據(jù),根據(jù)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量的計(jì)算公式推導(dǎo)過(guò)程(營(yíng)業(yè)現(xiàn)金靜流量=稅后利潤(rùn)+折舊)計(jì)算完成;第5年的數(shù)據(jù),除了利用營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量的計(jì)算公式,還用到稅后利潤(rùn)計(jì)算
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?