你好 是的 你們自己的加工業務 就這樣來做 。 你們是受托加工的話 借主營業務成本-折舊費 主營業務成本-工資 主營業務成本-材料費貸原材料 累計折舊 應付職工薪酬-工資
請問,營業執照上有加工業務,那委托加工業務,開票時,可以入主營業務收入,對吧? 結轉成本時,借:主營業務成本,貸,入哪個科目呢?
建安會計按開票確認收入,會計分錄如下對嗎?開票(同時收到結算單):借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 結轉成本:借:主營業務成本 貸:工程施工(人工費、機械等) 結轉收入借:主營業務收入 貸:本年利潤 未使用工程結算和合同成本科目
老師:建筑業小企業,工程施工科目,機械費10萬,材料費20萬,結轉收入借主營業務收入15萬,貸主營業務成本12萬,貸本年利潤3萬;主營業務收入貸15萬,借方科目是哪個?借主營業務成本12萬貸是什么科目
老師好 想咨詢一下 預收賬款轉主營業務收入時:借預收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費—銷項稅 同時 結轉成本嗎?結轉成本 借 主營業務成本 貸開發產品 主營業務成本如何計算呢 結轉收入時 我可以開出一戶發票 轉戶手續收入可以嗎?
確認收入與成本借:合同毛利主營業務成本貸:主營業務收入工程完工對沖借:工程結算收入貸:合同毛利工程成本對沖完后工程結算,工程成本,合同毛利都沒有余額了,可是主營業務收入與主營業務成本在賬面上掛著呢,難道結轉本年利潤
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?