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請問這個題目怎么去解決啊

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2020-09-11 22:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-13 23:48

同學,可以按照自有商品作為員工福利進行入賬,也就是說這個金幣的市場價值來入賬,這樣之前買入的進項可抵扣,銷項也計,不涉及進項轉出

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同學,可以按照自有商品作為員工福利進行入賬,也就是說這個金幣的市場價值來入賬,這樣之前買入的進項可抵扣,銷項也計,不涉及進項轉出
2020-09-13
同學你好 你勾選確認簽名完成了嗎
2020-10-23
您好! 安排C因上述交易確認了收益40萬元,A公司對該收益按份額應享有20萬元(40×50%);但由于在資產負債表日,該項存貨仍未出售給第三方,因此該未 實現內部損益20萬元應當被抵銷,相應減少存貨的賬面價值。但B公司對該收益享有的20萬元(40×50%)應當予以確認,B公司享有的20萬元收益反映 在A公司存貨的期末賬面價值中,A公司期末存貨賬面價值=100-20=80(萬元)
2022-05-04
首先這103萬的收入是什么收入,按正常情況,有收入就應該有成本, 第二個你申報了不征稅收入,這個不征稅收入是財政撥款嗎?那這個錢沒花嗎,如果花了,是不是有相關費用,這個費用不能扣除,所以應該填在不征稅收入用于支出形成費用,作為調減事項
2023-05-02
(1)銷項稅=50*8000*13%=52000 (2)銷項稅=6000*20*(1%2B10%)*13%=17160 (3)無增值稅產生 (4)進項稅額轉出=800*20*13%=2080 (5)進項稅額70000 問題(1)當月銷項稅=52000%2B17160=69160 問題(2)可抵扣的進項稅額=70000
2022-06-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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