同學你好,加工產品為什么是借紅字的銷售費用呢;
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
因為產品攤了一些加工費
同學你好 可以說下詳細的業務內容么,然后再看如何做分錄;
老師好!我單位是商貿有限公司,是銷售日化產品,采購產品是單件的,我們自己加工成套裝,就是4件產品組成一件,因為加工產生了人工費,包裝費、稅費還有水電費等
同學你好 如果是這樣 在組裝時 借,庫存商品一成品 貸,貸庫商品一領用的某種產品 發生的費用 借,銷售費用 貸,應付職工薪酬 貸,銀行存款等
老師好!我采購商品是51 元,老板說這個組合成本要求做成是65 元,那么我就要放些費用在商品里面,如果按照您的分錄做,費用能做進商品嗎
同學你好 ,如果按照您的分錄做,費用能做進商品嗎——費用不是計入庫存商品,是計入銷售費用 如果是計入庫存商品 借,庫存商品一成品 貸,貸庫商品一領用的某種產品 貸,應付職工薪酬 貸,銀行存款等
老師好!那加工費可以做到產品里面去嗎
同學你好,可以做入產品的成本;
老師您好!那么我應該怎樣做呢
同學你好 如果是計入庫存商品 借,庫存商品一成品 貸,貸庫商品一領用的某種產品 貸,應付職工薪酬 貸,銀行存款等 這筆分錄就是將人工費等費用計入了產品的成本;
老師好,我這是請外面的人做的呢
同學你好,如果是從外面請的人,不做應付職工薪酬 直接計入 借,庫存商品 貸,銀行存款
好的,謝謝老師!
不客氣的,祝您學習愉快