同學(xué)你好 可以收取的 ,賬務(wù)上處理下就可以了
你好,老師,請(qǐng)問:總分公司非獨(dú)立核算,合并報(bào)稅,這樣總公司還能收取分公司的管理費(fèi)嗎?
你好,老師 請(qǐng)問一下??偡止竞喜?bào)稅,屬于非獨(dú)立核算的,分公司的收入往總公司打款,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢
總公司發(fā)分公司的貨,確認(rèn)收入嗎?申報(bào)增值稅嗎?獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算分公司怎么處理?;不管是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算,企業(yè)所得稅都是要合并申報(bào)嗎
老師,你好,總分公司獨(dú)立核算,分公司給總公司交的管理費(fèi)可以稅前扣除嗎?
請(qǐng)問老師:總分公司,非獨(dú)立核算的,但是分公司賬務(wù)獨(dú)立做賬,季度申報(bào)時(shí),分公司的收入需要合并在總公司一起申報(bào)嗎?
老師,比選服務(wù)采購,金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請(qǐng)教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時(shí)要考慮殘值嗎
老師請(qǐng)問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個(gè)月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫金額來算肯定是不對(duì)的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時(shí)候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,這個(gè)邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個(gè)別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報(bào)的時(shí)候,主表的銷賬稅額總叔是對(duì)的,但明細(xì)加起來不對(duì),是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
好的,那老師總分公司的稅號(hào)不一致,名稱不一樣,但是是合并報(bào)稅的,這樣我能把兩者的發(fā)票做在一個(gè)賬本里面嗎
同學(xué)您好,因?yàn)槭欠仟?dú)立核算的,是可以放在一起的。但是如果您要收管理費(fèi),建議分兩個(gè)賬套入賬
但是很多分公司,沒辦法做成那么多帳套呢,而總公司又沒收入,就想著收取管理費(fèi)的形式作為收入
同學(xué)您好 我知道 ,您這個(gè)分公司都是掛你們資質(zhì)的對(duì)吧。如果要收管理費(fèi)是需要分開來的。否則在一個(gè)賬套里面,不好處理。
老師不好,不是的, 都是我們的分公司,由于總公司設(shè)立就是一個(gè)辦公地點(diǎn),沒做實(shí)業(yè),所以沒收入,賬戶沒錢,所以想通過收不收費(fèi)平衡開支
同學(xué)您好 如果是這種業(yè)務(wù),無需要通過收費(fèi)平衡開支。本身是非獨(dú)立核算,所有的分公司的營收都算是總公司的
老師,你好,那這個(gè)錢怎么打到總部的賬戶呢
分公司賬戶的錢直接打到總公司賬戶嗎
同學(xué)您好 可以直接打的呀,非獨(dú)立核算的分公司 就相當(dāng)于總公司的項(xiàng)目部的
老師,你好 公賬對(duì)公賬,又沒有開出發(fā)票,也沒事的嗎
同學(xué)您好 這個(gè)沒事的,您非獨(dú)立核算的公司,就沒有獨(dú)立法人資格,就相當(dāng)于您們公司另外開的戶
好的,非常感謝老師的耐心解答
同學(xué)您好,不用謝 祝您學(xué)習(xí)愉快。