同學你好,具體財務會計分錄如下: 1、收到代管扶貧款時: 借:銀行存款 貸:受托代理負債 2、支付扶貧款時: 借:受托代理負債 貸:銀行存款
老師好,我是事業單位,年底財政應返還額度上繳財政,有的資金不要了,有的資金要繼續申請。想問下財務會計和預算會計分別該怎么做憑證呢
老師你好我想問一下我單位付大額醫保借的是非財政撥款結轉的錢然后等財政撥下錢再還累計結轉的錢請問分錄怎么做
老師好,我想請問一下財政所鄉鎮代管資金專戶的扶貧款,怎么做會計分錄呢?
老師,我想問一下,我們收到郵政代開的材料票,我們代扣代繳了個人所得稅,這個錢是要收回來的,怎么做會計分錄呢,代扣代繳的個人所得稅也要記到成本里面吧,怎么做分錄呢
老師,我想問一下公司賬戶買了養老金代銷理財產品,購買跟清算贖回時的會計分錄是怎么做的?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~