你好,可以的,直接是月報就可以的。因為這個是每個單位的常規操作,因此沒有特別需要注意的。只要月餅金額不要太大就可以的
老師,請問公司購買月餅給員工發放福利,發票直接開車月餅可以嗎?其它還需要注意什么,謝謝
您好老師,倆問題 1增值稅發票需要稅務局認證嗎?尤其是增值稅專用發票,我都是每個月直接抵扣勾選,是不是少了哪一步? 2我一個買二手車的朋友,開公司是小規模,我說開成個體,他說開不了,必須是小規模,還是嗎?以后我代理他家賬,都需要注意什么問題,二手車稅率多少?謝謝老師
請問老師,員工開自己車出差,開的發票公司名,可以從公戶報銷給員工嗎,其他還需要什么手續嗎
老師好!中秋節公司要發每個人福利,一人200元。其中有兩人不是公司員工,會計說不用制表,干脆以買月餅贈送。意思我以借款名義,讓出納將錢轉入我個人卡,由我去購買月餅,到時將發票、填費用報銷單及寫收據來沖抵借款,老師請問一下這種操作是否可行?是否違規?我總覺得哪里有點不對勁?
老師您好,假如公司現在想給員工的父母每個月發100元作為福利,請問可以直接打到員工父母卡上嘛?這個做賬要怎么做了,會降低個人所得歲和企業所得稅嗎?有沒有金額限制?謝謝
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
不管對方怎么開月餅發票,我們這邊都做福利費用來處理是嗎?那這個福利費用是計入當月工資繳納個稅還是匯算清繳時候要是超過工資總額百分之14在納稅調增?
你好,這個是兩部分啊,計算工資的時候要計算個人所得稅,匯算清繳的時候是要計算企業所得稅的
那這個月餅福利費我改怎么處理
你仍然是做到工資里面的福利費啊,要計算個人所得稅的。同時年底的時候要匯算清繳,看看有沒有超過那個14%的
那假如某某這次月餅福利200元,報個稅時候要怎么把這200加在里面呀
那么相當于是發了200元的現金的,只是說這個是實物形態發給他的
嗯,那要怎么體現在工資表里面?
你在工資表里面增加一列其他,那個就是寫月餅的地方
那給員工發放生日福利100都在加在工資里面先個稅年底要匯算清繳嗎?
你好,是的,要計算個人所得稅和企業所得稅的
那福利這塊我要是做到獎金里面就只需繳個稅,年底不需要匯算清繳了嗎
這個福利費相當于是你們的成本啊,年底匯算清繳的時候會影響企業所得稅的
假如公司發放福利沒有發票,我直接以獎金形式做在工資表就不用上企業企業所得稅了嘛?
你好,那么你仍然是要繳納企業所得稅的,只是說你這個成本增加了,少繳納而已的
虧損就可以不用交企業所得稅了嗎
是的,虧損的企業是不需要繳納企業所得稅的