借:銀行存款 20 貸:實收資本 20
老師,我們注冊時認繳制100萬,現(xiàn)在收到20萬的注冊資本,分錄怎么做啊
你好,問下我公司注冊資本100萬三個股東當時是認繳制,現(xiàn)在經(jīng)營2年一直虧損現(xiàn)在要注銷,麻煩問下注銷時這個注冊資本100萬需要他們還上嗎?
找郭老師,郭老師注冊公司時注冊資本20萬 認繳,后來打到帳戶10萬,這個怎么變成實繳啊
注冊時實繳100萬,一年后工商追認繳200萬,現(xiàn)在合計注冊資本300萬,有200萬股東未實繳,現(xiàn)在我能用未分配利潤轉(zhuǎn)實收資本嗎?
老師 我們注冊資本10萬 實際收到注冊資本80萬元 應高怎么做分錄
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
那還有未認繳的80萬呢,之前沒有做過關(guān)于實收資本的分錄
沒有實繳到位的,就不用賬務處理的
那這個實收資本存進去就可以取出來嗎
投資款是用于生產(chǎn)經(jīng)營的
那我分錄怎么做
你需要支付什么,貸,銀行存款就可以了