你好 借:銀行存款1000 貸:應交稅費——企業所得稅1000 借:應交稅費——企業所得稅1000 貸:以前年度損益調整1000 借:以前年度損益調整1000 貸:利潤分配——未分配利潤1000
今年退回19年多繳納的企業所得稅1000,會計分錄怎么做?小規模納稅人
你好想問一下 我是公司小規模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來了多繳納的1萬多的企業所得稅 我該怎么做這個分錄
去年交的附加稅,今年稅務局退回了,請問怎么做會計分錄,怎么調所得稅,小規模納稅人。
小規模納稅人,退回去年多交的企業所得稅,會計分錄怎么做?
小規模納稅人2021年所得稅分錄沒有做,2022年的時候交2021年企業所得稅的會計分錄怎么補做,(小企業會計準則)
核定征收的個體戶要報年報嗎
老師您好,在新疆注冊了一個公司,沒有開通,沒有報稅,現在想注銷了,用本人去當地嗎?可以在網上才去簡易注銷嗎?
老師,匯算清繳投資收益表上的會計確認的處置收入和稅收計算的處置收入應該怎么填啊?理財產品100萬,收益1萬元
老師您好,我想請教個問題: 委托加工物資計稅價格100元,如果回收后直接用于出售,但是售價高于受托方計稅價格,比如售價300元,那消費稅稅率10% 是計入存貨成本還是單獨計入應交稅費—應交消費稅的借方將來留抵? 第一種 借:委托加工物資—消費稅 10 貸:銀行存款 10 還是 第二種 借:應交稅費—應交消費稅 10 貸:銀行存款 10 銷售時補繳消費稅: 借:營業稅金及附加 30 貸:應交稅費—應交消費稅 30 借:應交稅費—應交消費稅 20 貸:銀行存款 20 哪種對?謝謝
老師好!23年11月份付了一筆投標保證金3000元,12月份退回來1512,其中1488是中標后平臺收取的手續費,沒有發票,怎么入賬?1488可不可以計入營業外支出或者管理費用-招標損失?
有一項費用,是長期待攤的企業開辦費,企業所得稅匯算清繳的時候,期間費用明細表,這個長期待攤的費用填到哪一行
老師,商貿企業的商品買回來不需要加工,但是會產生裝卸費,還有貼到商品外包裝的標簽紙的費用,這是入制造費用還是入管理費用
運輸清運垃圾能享受資源回收即征即退嗎
公司今年開具了一張房租發票,總額是60萬 是2024年的房租費,去年的時候做了費用 但是一直沒開具發票 請問怎么入賬
老師請問新倉房建設預支費用用來購買日常的建房材料,以及食堂食材,入現金流量表時是否入購買商品,原材料,勞務支付的現金
使用小企業會計準則
不能用以前年度損益調整吧
你好,小企業會計準則沒有以前年度損益調整科目,賬務處理是 借:銀行存款1000 貸:應交稅費——企業所得稅1000 借:應交稅費——企業所得稅1000 貸:利潤分配——未分配利潤1000