你好,學(xué)員:這個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng),月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個(gè)月用留底稅額來(lái)抵扣的時(shí)候,怎么做分錄
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng) 我做了進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
月末結(jié)賬時(shí),怎么調(diào)平進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)怎么做分錄,下個(gè)月再扣上期留底
抵扣的時(shí)候勾選進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有留底稅額,怎么做留底稅額的會(huì)計(jì)分錄?
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開(kāi)發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開(kāi),另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開(kāi),請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專(zhuān)利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動(dòng)流入可能為負(fù)數(shù)嗎
那下個(gè)月怎么用留底稅額來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng),這筆分錄怎么做?
這個(gè)不需要進(jìn)行賬務(wù)處理
等到下月填增值稅申報(bào)表示,第13欄是上期留底稅額,填的就是上月的留底稅額
我說(shuō)的是做賬問(wèn)題,如果本月沒(méi)有在賬上顯示留底稅額,那下個(gè)月做賬怎么用上這個(gè)留抵稅額
不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的
下個(gè)月當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)大于大于進(jìn)項(xiàng),然后我想用上這個(gè)月留底稅額,這筆分錄怎么做?
月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
這樣未交增值稅不是成借方負(fù)數(shù)了
貸方負(fù)數(shù)
余額在借方,表示可以抵減下月應(yīng)交的部分
好的,謝謝
不客氣,如果滿意的話,給個(gè)五星好評(píng),謝謝!