您好,實發工資根據部門計入對應費用 借:管理費用/生產成本-工資等(看員工部門對應) 貸:應付職工薪酬 保險不能只看個人部分,把單位部分也計算在內拉一個保險清單,同樣按照員工部門對應費用 借:管理費用/生產成本等-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費
老師救命這個帳怎么做呀!分錄
老師啊 救命 這個題目怎么寫啊 管理會計,老師救救我啊啊啊啊啊謝謝~!
老師好,這張發票怎么做帳呀?分錄怎么寫?
求老師這個題咋做啊,救命
老師,這題怎么做呀?急救
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
這是社保的
我們要10號發工資現在要計提嗎都是記得管理費用
當月的工資當月計提,不管什么時候發放。 如果都是行政、管理人員可以計入管理費用,其他部門的要對應到其他科目,銷售人員的計入銷售費用,生產工人的計入生產成本,生產管理人員的計入制造費用。 社保按照你們表格上統計的數據據實計提就可以,分錄上面已經給出了
第一次做工資分錄朦了具體的這個應該怎么做呢?計提的時候都進入管理費用,7、8月的社保是8月銀行一起代扣的、9月發工資的時候在扣的員工的。
按照實發工資計提,是哪個部門的員工就計入哪個費用,不可以都計入管理費用 借:管理費用-工資 銷售費用-工資 生產成本-基本生產成本-工資 制造費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 按照實繳社保費計提社保 管理費用-社保費 銷售費用-社保費 生產成本-基本生產成本-社保費 制造費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費-養老保險 應付職工薪酬-社保費-醫療保險 應付職工薪酬-社保費-失業保險