您好 請問您上期怎么填寫的申報表?
增值稅一般納稅人,上期有留底稅額,本期未認證進項稅額,那申報表具體怎么填寫數據
我公司上期有留底稅額,請問是不是在增值稅申報表二中的22欄填寫
老師,我上期留底待認證稅額在申報表沒有體現,我在哪填寫啊
待認證進項稅額,在增值稅申報表里沒有體現吧?那在資產負債表中體現在哪里?
老師,上期已經認證,還有留底的稅額,本期認證,上期留底稅額要填增值稅申報表哪個表哪個空格
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
農業小規模公司新開,打入公賬的錢,怎么才算注冊資本?注冊資本實繳金額,需要幾年必須全額實繳?
老師,我們公司是一家勞務公司,剛完成實繳驗資錢就轉出去了,如果以股東借款的形式出去是不是一年之內需要還回來,否則需要交分紅稅,這個怎么操作會比較好
農業公司,小規模納稅人,別人開不了發票給我們,收據可以入賬嗎?
老師我們公司給紅十字會會捐款5000這個會計分錄如何寫?
上期沒寫
待認證增值稅
沒寫的話 這個進項稅額是不是已經在勾選平臺勾選過了 只是沒有填附表二?
勾選了,沒有寫附表二
那這個您不好填寫了 稅務認為您自動放棄了抵扣 填寫也無法比對通過
上次是去稅務大廳工作人員給處理的,現在不能在用這個票抵扣了嗎?
如果上期抵扣了沒有填寫附表二的話 自己不可以再抵扣的
如果上期勾選確認了沒有填寫附表二的話 自己不可以再抵扣的
那去辦稅大廳能給改嗎
稅務大廳不會幫您改的 不過您看下您那邊稅務是否會幫您修改 很大的可能是不會
那這就浪費了?
還要就是可以跟發票開具方協商 看是否可以給您開具紅字發票 然后再開具藍字發票
都是上上個月的發票了
都可以開具紅字發票的
還有其他辦法嗎?這個待認證不能跨月是嗎?
是你已經勾選確認了 如果是單位需要抵扣的 就要填附表二 不然 就只好我上面說的 對方開具紅字 然后再開藍字 不然您無法繼續抵扣了
謝謝好的老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問